这个无法做减免税了。已经无法抵扣,因为超过了一年的时间
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗
物流运输公司是小规模纳税人,而且都是往外开票,对方都是个人,这种情况怎么能少交增值税?
公司司机出去送货给的餐补可以不凭发票报销吗?未计入工资,如没有发票是不是要入工资
小微企业,批发零售业,制造业退增量留抵税,全量留抵税额的条件
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
那如果这280是今年的税控盘维护费可以减免吗?
如果这280是今年的税控盘维护费可以减免
那我附表四填写完之后,要在主表的哪一行再填写一遍数据吗?
在电子税务局填写附表四后,系统取数会自动填写在主表中去。就是主表的减免税费,这一栏的数据