借银行贷主营业务收入,应交税费 借其他应收款贷银行存款
公司收到一笔货款10万,不开票。帐务如何处理?但是老扳又要提走这10万,如何做帐?请问老师正确的做法应该是?
新成立的公司现有一栋在建办公楼,尚未完工,法人用自己的私账支付了约十五万的建材费用,已开发票且发票抬头是公司信息,请问应该如何用公帐去处理这笔款项和如何做账?
老师,请问一下我公司有这种情况,做的内账,比如此订单是10万的货,货款全部收到了,但是发货到客户地址有9万的货,有1万的货留到我公司,可能客户再提走,那我公司开销售单是10万呢还是9万呢?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
感觉是在过帐?如果是过帐的话,如何帐务处理?
有委托书的吗 借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
是对方公司打入公帐,老板又要从公账把钱拿走,如何正确处理帐务?
你要确定这个什么钱 货款还是过账,过账得有委托书,要不怎么能证明你这个业务的真实性
真实是货款,对方公司打来的货款,不要发票。我们公司老板又要把钱提走?如果挂在其他应收款上,后续能费用化处理吗?先谢谢老师!老师辛苦了!
不合理 做不了 你退回去让他转给个人
好的,谢谢老师!
不用客气的 应该的