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你前面提到如果年底都认证了,进项大于销项,我做借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税——转出未交增值税,代表留抵税款是吗?那我下一年如果不用留抵,想交点税,申报系统能实现吗?还有就是应交税费—应交增值税—转出已交增值税这个科目啥时候用?

2020-09-13 07:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 07:38

是的 你少认证发票或者多做收入,你有无票收入的做一点无票收入 转出已交增值税这个不用了

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快账用户5638 追问 2020-09-13 11:43

老师你好,这个应交税费—应交增值税—转出已交税金科目什么时候用?

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齐红老师 解答 2020-09-13 11:52

用不到这个 已经不用了

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快账用户5638 追问 2020-09-13 12:02

我是想知道这个科目什么时候用?还有我们年底时,进项税额大于销项税额怎么处理?怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-09-13 12:06

不用这个科目了 啥时候也不用 你上面写了 进项大于销项就做这个 这个就是留底的 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税——转出未交增值税

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快账用户5638 追问 2020-09-13 12:27

谢谢。这个业务是不用了,什么情况用呢?我们进项一直大于销项,每次没全部认证,账务处理很茫然,请指教

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齐红老师 解答 2020-09-13 12:37

以后都不用 完全用不到这个科目

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