你好, 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款
福利补贴,用电商平台充值卡发给员工,如何处理账务,如何避税,用什么做附件
甲大型超市为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下业务:(1)向花生种植户收购一批花生,农产品收购发票上注明买价50000万元。该批花生20%用于销售,70%用于制作花生酱,10%用于职工个人消费。(2)米取以旧换新方式销售电视机80台,每台旧电视作价300元(含增值税),每台实际收取2525元(含增值税)。(3)将自制糕点批作为职工福利,成本5650元。(4)月末,超市员工宋某工作疏,致使仓库发生火灾,损失一批外购商品,账面价值20000元,该商品的进项税额已经申报抵扣。已知:电视机的增值税税率为13%;成本利润率为10%;增值税一般纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额,农产品收购发票已经通过申请1、应该如何对甲超市收购花生增值税进项税额的税务进行处理?2、如何确认甲超市采取以旧换新方式销售电视的销项税额?3、计算甲超市自制糕点用于职工福利增值税销项税额。4、甲超市应该如何处理火灾造成的货物损失对应的增值税?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上扭亏为盈。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理,这样做对企业利润有何影响①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
老师,请问下,公司有个员工,小孩子是24年7月初中毕业的,他在做24年个税汇算清缴的时候,增填了24年8月-27年8月的高中的专项扣除,但个税APP显示什么日期交钗信息怎么处理?
老师您好,我公司是做净水剂的,公司买的车增值税三万左右,如果抵扣的话,就倒挂三万增值税,请问老师我该怎么处理呀?
老师,我是一家营业执照是个体户,经营了一家小诊所,以前是搞得核定征收,现在税务局把我们变为核定征收了,请问个体工商户的账务怎么处理?
老师:2024年1月-12月所得税汇算清缴怎样做账?
外贸出口,换汇比率多少是正常的
,24年工资没有实际发放完做调增了,那对应科技人员的工资是不是不能加计扣除了哇 加计扣除金额是不是要减掉调增的金额
老师 开具带名细的发票 有没有简便的方法,因为我们明细超级多
出口免税进项税转出金额怎么计算
老师你好,那变更经营范围,在电子税务局上可以变更吗,我见涉税主题变更里有经营范围变更
公司购进沫煤5000吨,但实收数量只有4600吨,沫煤运输可以有3‰的误差,超出3‰的数量该怎么计算
发票入账即可 需要交个税
公司自己的平台,就不能用-银行存款了,用-其他货币资金吧
对的,你的理解是对的
充值的金额在平台上购买产品,这个没有发票
个税怎么计算呢
你好,可以开具发票的
自己公司的电商平台的充值卡,找谁开发票啊(●°u°●) 」
如果是你们自己的平台的,就可以做个签领表
个税还是会有的吗?怎么计算税额呢?会计分录怎么做
你好, 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款 个税并入工资薪金一起纳税
本来就是想给员工补贴油费,电话费的,用发票冲减不行吗?
如何发放,才不用交税呢?
非福利费的不交税的
工作补贴,不用交税,是吗
那就做工作补贴,用票报销,不用交税,是吗
如果你拿办公费,来冲 不纳税
如果你做账 福利费,纳税
好的,谢谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦