摘要是“将预收账款调至应收账款科目”,分录是: 借:预收账款——XX公司500000 贷:应收账款——XX公司500000

预收账款50万,怎么做分录调到应收账款50万叻?
老师,期初应付款为50万,我公司分录是不是 借:库存商品 50万 贷:应付账款 50万 然后期初应收款50万,我公司分录是不是这样写 借:应收账款 50万 贷:主营业务收入 50万
公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
应收账款¥1500万赊销2,00万收回应收账款500万元,发生坏账损失50万元会计分录怎么做呢
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做?
老师发票开票额度不够了,怎么处理
老师公司的一般账户收到公司的临时存款账户的钱,怎么做账务处理
我们工厂免租一个月 那免租的这个月所对应的制造费用的租金就为0 那相应的制造费用减少 这样没问题吧
更改2023年度财务报表,以前是小企业,现在更正咋成了一般企业准则了?
老师,请问下产品配送小规模公司开了免税发票,但是报税比对不通过,一般会是开票的问题吗
其他人不接,郭老师,郭老师,我们工厂的原材料损耗大,搬厂也卖掉了一些,我要怎么消耗掉这些原材料,怎么做账
请问老师,餐饮发票可以入工会的帐吗?
老师,以前年度有亏损,今年一季度为什么还要缴企业所得税呢
老师,这里的 c选项是正确的啊?哪里不对?说的就是在建工程在建的时候不摊销,,难道房地产的土地使用权在建设期间是要摊销作为成本的吗?
进项开进来是“石料”,销项开出去可以是“级配碎石”吗?
我这是这样调的,可是科目余额表,应收账款50万就成负数50万了
预收账款调账调至应收账款科目,就是-50万
预收账款调账调至应收账款科目,就是-50万
我这样调了之后应收账款的余额借方就是-50万,这样是对的吗?