您好,可以今年一并计提缴纳。减少今年企业所得税。
老师,我们公司去年好没有计提缴纳印花税,今年应该怎么处理呢,对所得税有什么影响吗
老师,去年的所得税费用,我没有计提,今年计提缴纳的,导致现在利润总额要减去所得税费用才对,应该怎么改
老师,我想问的是今年一年我都没有计提和缴纳印花税,现在补交了印花税,会计分录应该怎么写,需要计提吗
本月发现,23年4季度所得税没计提直接缴纳,应交所得税余额借方,现在补提有什么影响吗,应该怎么做
老师,请问老板问今年缴纳了多少税费了?怎么计算呢。主要是印花税。印花税我是季报。没有计提当月缴税。当月直接计入税金及附加-印花税。但是去年4季度的印花税是今年1月缴纳记账的呀。所以是不是不能算在今年。去回复领导呢。
老师,公司股东每个月有6000元的工资,但是公司刚成立,没钱发给股东,暂时只能把员工的工资发了,这个报个税时,没发放的工资要申报个税吗?
您好,老师,想问下月末要将销项税额和进项税额结转至”转出未交增值税“的科目吗?
之前小规模简易计税购买的固定资产,后来转为一般纳税人清算怎么处理固定资产
老师,上个月账户余额不足,没发工资,我这个月加上上个月的工资,一起发可以吗,两个月的分两笔发下去
老师,业务欠公司的钱,老板让算下利息,复利应该怎样计算
开具增值税发票单位显示千克(公斤)合规吗?因为公斤就是千克,系统带出来的,这样的发票合规吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
请问老师,我们是运输公司,但是我们基本上没有车的,我们给甲方拉过都是在外面APP上喊的车,他们给我们开的运输发票,那么我们给甲方开具什么发票啊?运输发票需要有车牌,目的地之类的,我们还是开A PP上的车辆信息吗?
老师您好,上月发票开错了,在本月冲回,又开具了一份,是不是收入冲减了,结转成本时重开的和冲减的发票重量就互冲了,不需要算成本啊
外购的榨汁机送客户的专票可以抵扣吗
老师,正常做账吗,就当作今年发生的费用吗,那对去年的所得税不需要调整吗
您好,是的,当今年费用。否则调上年账和报表以及纳税申报表比例麻烦。
当今年的费用没有问题吗,对以后所得税有没有影响呢,
您好,应当没有问题,毕竟印花税金额一般不大。对以后没影响。