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收到对方开出销项负数的一方怎么做账?

2020-09-13 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 21:22

同学您好,原来的正数发票已经入账了吧,那就可以永原来的分录对负数分录做

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快账用户7012 追问 2020-09-13 21:24

嗯嗯已经入账,摘要可以怎么写啊?

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齐红老师 解答 2020-09-13 21:33

就是退某某公司什么产品,或某某产品退货

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同学您好,原来的正数发票已经入账了吧,那就可以永原来的分录对负数分录做
2020-09-13
收到的之前认证了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2020-10-27
你好,这个做库存商品 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数
2021-06-09
同学,你好 等到收到红字发票,再做账
2023-06-30
你好!借应付账款等 贷库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-07-10
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