收到的之前认证了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
老师 收到销项负数发票如何做账? 要做进项转出么? 一套分录是怎样的
请问收到对方开的销项负数发票,怎么做账,怎么做进项税额转出,这两个具体分录
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
请问,收到进项票我们抵扣了,后有问题,我们开具红字发票信息表给对方,对方开负数发票,我们如何做会计分录?进项税怎么转出
收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做,这个开具的发票未抵扣要做待认证吗?还是直接进项税?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过