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老师好,请问我们一般纳税人公司,合同里销售设备,和设备调试服务费是分开注明的,但客户要求我们服务费那部分也必须开13.的服务费,这样可行吗

2020-09-13 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-13 22:38

同学,你好!销售设备提供的服务。价值,如果相对于设备不是很大。并且是从属于设备的。也就是设备达到预定可使用状态之前必须进行的服务。可以按照增值税混合销售。按照销售设备开具增值税专用发票。确定增值税税率。

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快账用户1894 追问 2020-09-13 22:41

您的意思就是这样可以开具和设备一样的13.的发票对吗

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齐红老师 解答 2020-09-14 07:14

是的 可以和设备一样的税率,满足上述条件 如果金额和销售差不多的,可以单独税率开票

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同学,你好!销售设备提供的服务。价值,如果相对于设备不是很大。并且是从属于设备的。也就是设备达到预定可使用状态之前必须进行的服务。可以按照增值税混合销售。按照销售设备开具增值税专用发票。确定增值税税率。
2020-09-13
你好,你们开不了的建筑的清包工甲供材才可以。
2021-03-31
你好,你们是买来这个设备,然后再销售给它提供安装,是这个意思吗?
2022-12-01
一号,不可以的,你们签订的是建筑劳务合同才可以,而且这个建筑劳务可以减应计税3%。
2023-06-12
您好!合同是怎么签订的呢?如果分开签订,那么安装属于建筑业,另外这个合同安装和服务金额分别多少呢?
2023-11-07
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