应纳税额=[3000(收入总额)-400(不征税收入)-1800(扣除项目)-500(技术转让免税所得)]×25%-[(900-200-500)]×25%÷2(技术转让所得减免的所得税额)=50(万元)
老师你好,这个题能帮忙解析一下吗
老师好,这道题能否帮忙解析一下,谢谢老师
老师好,这道题能否帮忙解析一下呢?
老师帮忙解析一下这两道题
老师好,第16题的红色字体的解析能否帮忙解释一下呢?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
老师好,为什么还要÷2呢?技术转让所得应交企业所得税=(900-500)×50%×25%=50,其他不含技术转让所得应交企业所得税=(3000-400-900-(1800-200))×25%=25,合计影响的话为什么不是75呢?麻烦老师帮忙指正一下,谢谢
老师好,可以帮忙看一下我上面的理解哪里有问题吗?
技术转让所得由200的可扣除成本 所以应该是(900-200-500)*0.5*0.25=25