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老师您好,请问现在社保(北京)仍然是通过第三方协议吗?我们公司新成立的,工资上月是通过微信支付的,是不是应该通过银行第三方支付。关于社保,发放发工资的程序麻烦老师介绍一下,谢谢了

2020-09-14 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 09:15

同学你好 都是三方协议的, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户1764 追问 2020-09-14 09:18

老师他们没办社保,这月报可以吗?是不是社保平台和以前的不一样了 ,用公户微信可以发工资吗?

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齐红老师 解答 2020-09-14 09:26

可以的,公户**发工资也可以的

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同学你好 都是三方协议的, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-14
你好,可以计入管理费用-研发费用-费用化支出-工资(社保)
2020-08-18
你好,可以先整理一下思路,计提社保、公积金的分录,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保、公积金。 支付时,借:应付职工薪酬-社保、公积金,其他应收款-个人社保公积金,贷:银行存款。 发工资扣除个人社保公积金,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保公积金。 收到总公司付款,借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。 按照这个思路去调整就可以了。
2020-08-29
你好; 你要全额开票出去做收入与 ;然后支付的部分做成本 ;因为是挂靠你公司来做业务; 所以 对于税务局来看; 这个就是你的收入 部分的; 你要全额做收入哈  
2023-05-04
科目完善:设 “费用化支出”“资本化支出” 二级科目,增材料、咨询费等明细,按项目设三级辅助核算。 立项资料:找研发部门要立项申请书等,规范存档。 账务规范:准确归集费用,期末按规结转费用化、资本化支出。 税务关注:用加计扣除政策,合规申报。 定期核查:盘点研发资产,核对账务勾稽关系
2025-05-15
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