附表四你怎么填写的

修改往期的增值税纳税申报表,修改的部分是专项附加扣除增加了124.1,然后这个在附表四里面要修改,还需要在哪里修改相应的金额呀
请问2021年汇算清缴结束后,现发现2021年增值税多申报了收入,账面也多计提主营业务收入。实际这笔收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者说修改哪些申报表?2021年上传的财务报表,只需要修改2021年度,还是说第四季度也需要修改?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
因为业务问题,修改了22年的纳税申报表,并发生22年缴纳的部分增值税及附加的退税。 我要修改22年的财报吗? 然后这部分退税如何记账?
从别人手里接的账,去年增值税和附加税计提多了,是在汇算清缴的时候把报表修改成正确的数据,去年四季度报表不改,还是只修改四季度报表,还是都要更改呢?会有风险吗?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
主表19栏跟着变化 后面的交税金额也变化
2月份的修改了,加了124.1的金额,然后3456月份都不用缴纳增值税,7月份开始要缴税了
你看下他提示的是不是年累计的数据
不是年累计的数据,就是7月份的数据
你这个是在电子税务局?你去税务局修改的
电子税务局修改的
关了这个提示,强制申报,试一下。
没有强制申报,只有申报这个选项
你断确定之后 就是忽略 强制报上去
不行,上海这边的电子税务局没有这个选项,有没有其他的方法解决呀
没有,你看下他给你的提示,上一次10 你这个月修改只能大于10 这个提示就不对,这个月他不是有进项可以抵扣,应该是小于十可以小于十 就是因为它大于十了才去修改的。