附表四你怎么填写的
修改往期的增值税纳税申报表,修改的部分是专项附加扣除增加了124.1,然后这个在附表四里面要修改,还需要在哪里修改相应的金额呀
请问2021年汇算清缴结束后,现发现2021年增值税多申报了收入,账面也多计提主营业务收入。实际这笔收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者说修改哪些申报表?2021年上传的财务报表,只需要修改2021年度,还是说第四季度也需要修改?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
因为业务问题,修改了22年的纳税申报表,并发生22年缴纳的部分增值税及附加的退税。 我要修改22年的财报吗? 然后这部分退税如何记账?
从别人手里接的账,去年增值税和附加税计提多了,是在汇算清缴的时候把报表修改成正确的数据,去年四季度报表不改,还是只修改四季度报表,还是都要更改呢?会有风险吗?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
主表19栏跟着变化 后面的交税金额也变化
2月份的修改了,加了124.1的金额,然后3456月份都不用缴纳增值税,7月份开始要缴税了
你看下他提示的是不是年累计的数据
不是年累计的数据,就是7月份的数据
你这个是在电子税务局?你去税务局修改的
电子税务局修改的
关了这个提示,强制申报,试一下。
没有强制申报,只有申报这个选项
你断确定之后 就是忽略 强制报上去
不行,上海这边的电子税务局没有这个选项,有没有其他的方法解决呀
没有,你看下他给你的提示,上一次10 你这个月修改只能大于10 这个提示就不对,这个月他不是有进项可以抵扣,应该是小于十可以小于十 就是因为它大于十了才去修改的。