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我公司是酒店,现在疫情开具餐费普通发票免税,但开具会务费发票有6%税点,这样纳税申报时候,如果都开具普票就涉及免税,进项税要转出,我们又涉及到增值税加计扣除15%,纳税申报怎么填写

2020-09-14 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 14:58

你这个对应免税上面进项税额转出,这个对应这个加计抵减免税上面进项税额转出加计抵减纳税调减就可以,附表4有纳税调减的

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齐红老师 解答 2020-09-14 14:59

本期调减额 有本期调减额这个对应是附表2 这个进项税额转出*15%

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快账用户6086 追问 2020-09-14 15:16

本期调减额 有本期调减额这个对应是附表2 这个进项税额转出*15%

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齐红老师 解答 2020-09-14 15:33

是的,这个是对应进项税额转出增值税加计扣除15%,纳税申报怎么填写 你把这个用于免税上面对应进项税额转出就可以,加计抵减这个也对应转出

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你这个对应免税上面进项税额转出,这个对应这个加计抵减免税上面进项税额转出加计抵减纳税调减就可以,附表4有纳税调减的
2020-09-14
是的,就是那样操作的
2022-05-19
同学你好 这个说的是普票专票合计 超出了都交 没超就专票交 免税就是在免税栏填写的
2021-04-01
1.可以合并开具会议费专票。 2.可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
2022-01-21
这个也可以 负数申报就可以
2022-04-21
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