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您好,想问下,就是我公司购买方,收到客户销售方从税务局待开的专票,2020年7月24号开的,我公司已经抵扣了,现在发现这张发票开错了,需要作废,该怎么操作啊?

2020-09-14 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 17:24

你好!是哪里开错了呢?

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快账用户9781 追问 2020-09-14 17:27

工程没有写备注

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齐红老师 解答 2020-09-14 17:27

你好!这种建议退回重开了。

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快账用户9781 追问 2020-09-14 17:29

直接退回给销售方吗?我们这不需要做什么吗?因为我们已经抵扣了

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齐红老师 解答 2020-09-14 17:30

你好!你要做进项税额转出。

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你好!是哪里开错了呢?
2020-09-14
你好 采购方填写信息表 销售方开红字发票  
2023-04-10
去发票真伪里面查一下的。
2022-09-23
 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可
2021-06-23
同学你好 直接红冲就可以了
2023-03-30
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