是的 是的 不一定 有了发票勾选了就要做账
目前公司是筹备期,8月有很多进项发票,还没有做收入,直接在税控盘认证抵扣后,在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票,就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
老师,上个月有一项进项税发票不应该抵扣的,账上也没做到进项中,但是认证抵扣的时候抵了,现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧,其他的都不用处理了吧?
老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税
老师,您好! 光纤接入开票,要开什么项目名称呢?
深圳这边,生产企业出口退税现在都只是用电子税务局软件吗?
老师,我们2025年做完2024年的汇算清缴,需要缴纳的企业所得税税款怎么入账做分录,入所得税费用还是?
老师,账上的固定资产和审计盘点的固定资产不一样,差异部分要怎么处理?一部分是盘亏,一部分是盘盈。
你好,老师,我们公司销售到别的地区的酒,当地代理商收回后我们得回购回来(回购价高于我们采购价,也没发票,有个说明),这个得怎么做账?
老师请问一下,去年多计提的企业所得税费用是不是直接负数分录反做一笔:借:—所得税费用 贷:—应交税费—企业所得税
老板用手机微信充的话费,可以税前扣除么
一家再生资源回收企业,工厂要开到异地,是当地重新注册公司好还是原有的公司变更过去,或者开设分公司,是哪一个方案比较好
老师,现在医疗行业实行带量采购了。之前采购的价格都要高于现在给医院的供价, 要重新开发票,这个需要那些资料
老师,每个港口的报关行有什么不一样?报关行是不是就是中介?
那如果对方是8月份开给了我们发票,但是我们没有做账,因为没有付款,就不要把那几张勾选了,留到付款的那个月再认证,再做账,是吗?
你好 是的 可以这么做的
那如果我是一次性批量勾选了,都认证了。而我自己手动清理的发票,没有付款的我就没有记账,这样的怎么办?
那你的进项和申报的不一样吧 这个月补上
所以你建议我就是要认证的进项税就是要付款的,已做了账务处理的对吧
不是,认证了要做账上,可以不付款,做应付帐款就是了
哦哦,这样哦,郭老师,您解答得有道理,但是我现在在工作上碰到很多不会处理的问题,哎。
不要紧 这个慢慢来 接触的多了就好了