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1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?

2020-12-01 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 08:33

您好,1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了 2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进项需要转出,也是账务处理后,填写申报表即可

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快账用户9070 追问 2020-12-01 08:35

那会不会存在,我不知道哪些发票其实是做过进项转出,税控盘上也不能到对应的数据。

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齐红老师 解答 2020-12-01 08:38

您好,这样是不会的。

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快账用户9070 追问 2020-12-01 08:41

因为我们进项税额转出,只是账面上做了转出处理,但是我们税控盘也没有做记录,之前手动填写的一个数据,不是很容易不知道进项税额转出对应的是哪张发票吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 08:44

您好,不需要你的税控盘有记录啊。

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您好,1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了 2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进项需要转出,也是账务处理后,填写申报表即可
2020-12-01
是的 是的 不一定 有了发票勾选了就要做账
2020-09-14
你好,第一种你认证了之后,需要做进项,然后再附表二进项转出,你账上也得进项转出。
2023-10-19
你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局
2019-12-15
你之前蓝字错误发票做吗,有就借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-07-16
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