同学你好 我公司的机器要更换零件,购买了6万元零件回来,收到的是专票,请问能扺扣增值税?——可以做进项税额抵扣 另外作什么费用处理?——计入管理费用一维修费;
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
老师你好,我公司的机器要更换零件,购买了6万元零件回来,收到的是专票,请问能扺扣增值税?另外作什么费用处理?
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师好,我公司自己研发软件,并且有两个软加已经认证,我家这个软件的销售增值税都是即征及退,就是增税能退回百分之十,去年12月,我家销售自己研发的软件680万,进来的专票,有一部分是软件,这个是另一个公司,研发了一半,再给我公司,我俩共同合作研发,这是我公司研发的软件的一部分,还有购进的服务器,也是专票.我公司作为固定资产,这也是研发软件的一部分,还有一部分软件购进也是专票,然后我公司再继续用于研发一软件,这个软件没有认证,但也是我公司研发的 老师 这些我公司都走入费用,那进项税都认证了,能抵扣销项吗?,我是说这些大部分都是包含于这个软件的费用,软件还享受即征即退增值税,那这个进项还能抵扣销项吗,是不是就废了,
某农机厂为一般纳税人,适用税率为9%。某月发生以下业务: (1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款为20万元。 (2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款1万元,3%%的征收率。其中,100件作为奖励分发给职工,另外100件作为礼品赠送给采购方。 (3)接受委托加工机器一台。对方提供原材料的价值为14万元,开具普通发票给对 方,收取加工费2万元。 (4)销售一批农机,价值50万元,开具专用发票。 (5)转让一台旧机器,收到价款4万元。 (6)由于暴雨,淋坏了原来购入的用于生产的一批零件,原采购成本为20000兀。(7)已知期初有留抵税额3000元。 已知相关发票均可以抵扣,请计算上述各项税款,并说明是否可以抵扣;计算该月应缴纳的增值税。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?