意思是也不需要付款了?借管理费用 -56 贷应付账款-56 你这个之前做账多做56吗,?
老师,请问对方给我们开发票,少开了56块钱,之前做账管理费用-应交税费,贷应付账款 。现在对方说那56块钱不要了,我们怎么做账
老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
对方开了5700的发票,实际应付账款5750,款还没付,付5700发票的金额。
这个你只需要按发票做就可以,对方说56也不需要,你也不用做账了,根据发票做付款就可以管理费用-应交税费,贷应付账款 5700 付款做借应付账款5700 贷银行5700
50是少开的税,就是本来含税5750,结果对方开了5700的发票,我们按照部门分摊,管理费用还有其他部门的,我就是选择一个部门冲销吗?
是的,这个选择一个冲掉就可以这个多做50