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老师,请问对方给我们开发票,少开了56块钱,之前做账管理费用-应交税费,贷应付账款 。现在对方说那56块钱不要了,我们怎么做账

2020-09-15 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 13:50

意思是也不需要付款了?借管理费用 -56 贷应付账款-56 你这个之前做账多做56吗,?

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快账用户5585 追问 2020-09-15 13:53

对方开了5700的发票,实际应付账款5750,款还没付,付5700发票的金额。

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齐红老师 解答 2020-09-15 14:06

这个你只需要按发票做就可以,对方说56也不需要,你也不用做账了,根据发票做付款就可以管理费用-应交税费,贷应付账款 5700 付款做借应付账款5700 贷银行5700

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快账用户5585 追问 2020-09-15 14:08

50是少开的税,就是本来含税5750,结果对方开了5700的发票,我们按照部门分摊,管理费用还有其他部门的,我就是选择一个部门冲销吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 14:19

是的,这个选择一个冲掉就可以这个多做50

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意思是也不需要付款了?借管理费用 -56 贷应付账款-56 你这个之前做账多做56吗,?
2020-09-15
你好,给对方打了2000块钱,分录是应付账款借方,而不是贷方(请注意你的描述) 现在对方不给开具发票了,可以做无票购进处理,借:库存商品等科目,贷:应付账款
2021-11-29
你好,挂营业外支出就可以了
2021-07-02
那10元也是需要开票的,属于价外费用
2021-04-27
你好    运费的发票 是谁开给你们 ? 运输公司直接开给你公司 ; 还是 销售方直接按 运费计入   货物里面一起开给你们 ?  
2021-04-27
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