您好,收到的广告设计制作的发票是计入管理费用,未付款应该是是计入应付帐款
老师,请问一下,我们是建筑公司,收到的广告设计制作的发票是计入管理费用吧?未付款应该是是计入应付帐款还是其他应付款?
老师,请问一下,已付款未开发票,不管是货款还是广告费,都应该暂估入帐吧?那暂估入帐的金额是已付款的金额入帐吗?还有暂估入帐的要结转成本和费用吗?
你好,请问我们付的服务费,未收到发票,应计入应付账款还是其他应付款
老师请问一下我们主营是设计与施工,设计人员给公司开的劳务票应该计入其他应付还是应付账款
我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款,所有花销的钱记入管理费用,年底把管理费用和其他应付款对冲,有一笔下拨款我应该记入应付帐款的(我们有应付帐款的科目)我给记到其他应付款了,现在该怎么处理?两年前的错误这个是?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
应付帐款不应该都是跟主营业务相关的吗?
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付帐款和其他应付款应如何区分?
其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。
那技术服务费也是计入管理费用和应付帐款吗?
您好,是的,技术服务费也是计入管理费用和应付帐款