对的,同学,都应该暂估入帐 暂估入帐的金额是已付款的金额

老师,请问一下,已付款未开发票,不管是货款还是广告费,都应该暂估入帐吧?那暂估入帐的金额是已付款的金额入帐吗?还有暂估入帐的要结转成本和费用吗?
请问,我公司是自己购买原材料,然后委托加工厂生产,然后对帐支付加工费,因一些原因,加工厂是跨月对帐的,再开发票,那当月发生加工费时,我是不是要预提加工费,做暂估入库,分录是借:委托加工物资,贷应付帐款-暂估应付帐款。请问分录是否正确,还有金额是含税还是不含税?
#提问#老师暂估原材料入库,因发票未来,入库单金额已知道,暂估入库按含税的还是按不含税的金额入库,如果按照不含税的入库,则应付账款对不上,正确暂估方法是什么?老师请写一下
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
公司前期账上原材料少,然后现在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部结转出去到库存商品
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
公司用微信给员工发工资合规吗?
答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
也要结转成本和费用吗?
收到发票才能冲销暂估,结转成本
现在结转成本和费用,收到发票的时候再冲销,对吗?
是收到发票再做结转成本,同学
好的,谢谢老师
不用客气,祝你生活愉快