你好 主要是做好交接 财 证表 ,未办完的事项这些 ,往来数据 最好对一下 准确 不 密码也要试一下 罚款记营业外支出科目

请问老师,我们公司的财务要走了,我要去接手她的张,我们是做成本会计的,我应该具体问些什么呐?还有我们因为材料商质量问题的扣罚款应该计入哪个科目呐?
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
您好老师们、公司是劳务派遣公司 给7区12县代发工资及社保、因那边需要给员工福利、需要成立一个工会委员会?那边季度给我们打款 我们相应的返还工会经费、扣除付款手续费、请问我应该怎么做账呐?借贷方应该用到什么科目啊?
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
老师有一个这样的事情,就是我公司出售固定资产,但固定资产没有折旧完,公司是一般纳税人购入的固定资产是小规模时候购入的,没有抵扣进项税,我出售固定资产的时候,是不是可以按照政策3%减按2%计算缴纳增值税。
缴纳年终奖个税申报合适,还是跟公司1月工资一起报合适,哪个好?能1月报一个然后年终奖也同时报一个吗?
请问老师企业社保都是按照当地最低基数缴纳,如果调研社保让全额缴纳该怎么回复比较好
本来采购供应商原料为200元,借:原材料200,贷方应付账款-某供应商200,现在退回原料给他们,借:应付账款-某供应商200,贷:原材料200,分录对吗
家政公司可以开劳务费发票吗?一般是开居间费,客户要求开劳务费
我是房产公司,2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了,固定资产帐面是25万元,折旧已提完,2月份卖了1万元,通过二手车市场出售,怎么进行帐务处理,增值税申报怎么报
我是房产公司,2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了,固定资产帐面是25万元,折旧已提完,2月份卖了1万元,通过二手车市场出
公司销售菜籽油增值税税率?
2月初应该申报1月实发的12月公司表,但是我2月初报的1月工资表的,而1月工资表在2月发放的,我应该如何处理?12月在1月发的工资表没报
报关单exw结算的,退税有什么影响?因为其他杂费是客户额外承担,