同学你好,如果在财政局的暂存款里面,拿着票据去财政局核销。折旧记入业务活动费用。
想请教财政拨款公司做账问题 老师我们公司是财政那边拨款,用不完钱年底还回去,账面不能亏损1、现在的钱在其他应付款里面,怎么通过其他应付款出去,2、要不要计提折旧,如果计提怎么做,不能借管理费用
1、计提工资 (1)财务会计 借:业务活动费用/单位管理费用/在建工程/加工物品等 ——工资福利费用(应发数) 贷:应付职工薪酬 ——基本工资 ——规范津贴补贴 ——改革性补贴 ——其他个人收入 (2)预算会计 不涉及预算会计处理。 3、发放工资 (1)财务会计 借:应付职工薪酬(实发数) ——基本工资 ——规范津贴补贴 ——改革性补贴 ——其他个人收入 贷:财政拨款收入——一般公共预算财政拨款 零余额账户用款额度 银行存款 (2)预算会计 借:事业支出——财政拨款支出(根据资金来源选择)——一般公共预算财政拨款——相关功能科目——基本支出——工资福利支出——基本工资(实发数) ——津贴补贴 ——其他工资福利支出 贷:财政拨款预算收入——一般公共预算财政拨款——相关功能科目——基本支出——人员经费 事业预算收入——相关明细科。 老师,我想问应付职工薪酬的各明细科目的实发数是怎么得出来的,实发数总数很清晰,就是各个明细科目实发数怎么算的?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
我们单位是先个人付款买笔记本电脑,付完款隔天就可以报销拿到钱.但是公司账上是借:其他应收款-员工 贷:银行存款.等到收到发票了,再给公司回销,公司再做分录借:管理费用 贷:其他应收款-员工 我想请问:这种情况有时候不是当月拿到购买发票,比如我1月实际购买,2月拿到发票.那按照会计准则的话,我是应该2月计提折旧,还是3月计提折旧呀?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
老师,请问一下开发票20万,收现金 然后老板存入银行,开票,做账借库存现金20万 贷主营业务收入 销项 存入银行 借银行存款贷库存现金20万?
老师,问一下关于生产会计这个岗位。她是不是要根据车间领用原材料成本,人工成本,制造费用,核算出来生产这批产品的总成本,根据产量,算出单位成本。
老师您好。我们是事业单位,2021年与其他单位合并,但账务一直没合并,单位合并后我们两个单位各记各的,还有合并后新单位的账也记,因为财政把两个单位的经费都转到新账户。现在我原单位银行账户核销了,是不是需要把我单位的账和新单位的合并,合并的话怎么处理。谢谢老师。
老师请问工会经费按工资总额计算 那包括奖金吗?
你好,问一下,这个在上海让提供近1年的个税APP薪资流水在哪可以找出来
老师,请问在建企业厂房要计提折旧吗,还是等在建工程完工后一次性转入固定资产后再计提折旧
那老师具体做账怎么做呢,还有我想问下我这个固定资产怎么入账
核销费用借其他应付账款 贷其他应收款,前提是你账上这两个科目得有数。如果用暂存款购买固定资产,再加一笔分录借固定资产贷累计盈余,具体贷方贷什么科目没有太明确的规定,我建议累计盈余
老师,我们公司去年是账面亏损了的,今年财政说账面不能再有亏损了,以前就算了,现在就存在固定资产入账问题,所长说固定资产也可以不计提折旧,就按照你上面说的做账就好了吗
我们公司比较特殊, 1、不能交税 2、不能亏损 3、所有收入都是财政拨款,应该是11月财政关账前,没花的钱要全部退还给财政 4、我们每年都会给财政报预算,然后次年财政拨款 ,购买的固定资产也是在预算里面的 现在买的固定资产不知道怎么入账了,所有的收入现在都在其他应付款里面,老师帮忙看看,十分感谢