你好,要么在借方有余额,要么没有余额,如果在贷方的话需要结转到未交增值税里面。
你好老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额是在贷方吗
期末应交税费(应交增值税—转出未交增值税)借方余额怎么结转,是直接结转到应交税费(应交增值税销项税)的贷方吗?
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
老师你好,期末结转增值税,需要借应交税费-应交增值税-销项税额,贷应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
是我刚建账设置这个科目的时候,借贷方向系统默认是:借方,我一直以为是在贷方
你好,应该是在贷方的。 负债类的科目,默认的都是在贷方
那就是财务系统默认借贷方向也有错的了
不好说 软件的不一定全对
好的谢谢老师
不用客气的,应该的。