你好,这样是可以的,没什么
你好,请问,我是个体工商户,给建筑公司开了20 万的增值税专用发票,然后他一次只给我对公账户打5万,要分好几个月才把20万付完,这样要紧吗?
老师好,咨询一个建筑挂靠开票问题,一个公司挂靠我们公司,取得工程款50万元,假如税费交5万元,挂靠方打给我们,挂靠方需要开50万元的发票后,我们把钱打给他,如果税款由我公司垫付,他们给提供45万得发票我们给他们打款45万,这样理解对吗
老师好,我们是建筑业公司的,我们给甲方开增值税专用发票100万,甲方对公付给我们60万,然后代发了人工费40万,请问我这个怎么做账务处理呢?
老师,请问一下供应商开票给我司含税20万,增值税专用发票,我公司只付13个点的税钱,然后我公司销售给客户,也开票是含税的20万增值税专用发票,也只收客户13个点的税点,这样公司亏了吗?
请问老师甲建筑公司把一个工地分包给乙劳务公司,甲建筑公司是一般纳税人,乙是小规模的3%纳税人,现在乙公司购买工地上的原材料20万,甲公司要求乙公司开他们的材料发票,这样好做进项税抵扣,然后甲公司与乙公司结算工程款时,少付乙公司20万,那么少付的20万不开销项票给甲公司了吗?
客房要求多开票,收几个点才不亏本
员工离职了又入职,然后再入职时直接按照第一次入职的时间做的信息采集,这样只可能对预缴个税造成影响,年底做汇算的时候还是会按照准确的多贴少补的对吗,往年已经产生的错误且已经汇算过了,可以不做处理的吧
24年员工的离职日期填错了一个月应该是10月末离职,填成11月末离职了,个税只申报了10月份属期在11月,后续没有再申报个税了,也不存在社保问题但是个税申报没有错误,在不影响纳税的前提下可以暂不做处理吗个税汇算已经结束了
报关单只有cif价和美元运费已知,保费是000/0.08/1,怎么算这个保费?
老师,我想问一下,工程挂靠,挂靠方开多少材料,多少劳务,多少生活杂费发票?可以把我开出去的金额抵平吗?
老师,公司购买车辆要交10个点的购置税,我抵扣是按照13个点抵扣,这么算下来我实际是不是只能抵扣3个点?
老师你好,甲公司下边再设一个乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做账啊
老师您好!资产负债表的资产总数可以是负数吗?
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
个体工商户的工资也需要在扣缴端申报吗