你好, 把记账凭证日期改一下就可以了
是这样的。我手里有一家公司的账,2019年的,用的是金蝶那个迷你版的。就是。12月份。做好帐,报好税。然后我就没动它,然后。那个金蝶我今天再登的时候,它只有十十一月份的数据了,12月份都没有了,再往前看的话。都只有基数月份的,没有偶数月份的数据了,我也不知道这是怎么回事。老师麻烦解答一下。
老师,你好,我们在7月30号的时候开具了一百多万的增值税专用发票,8月3号去送发票的时候,对方说具体怎么开他们又有疑义了,让我把开出来的发票给它先作废了,等商讨确定下来后又开,因为跨月了,我就在8月份开具了红字发票,7月份的税款已申报,已缴纳,我八月份的申报表应该怎么填写?
老师你好,金蝶账无忧把7月的帐有一半录成8月份去了,怎么把它挪到7月那里呢?
你好,老师,问一下,我这个月报税利润表填的是7月到9月的利润,我在6月份的利润是负的,但是我在7月份的时候把账调了,把之前的负利润充成0了。也就是7月份的利润表是有利润得,然后期末的利润是零,但是我在7月份的时候没报4-6月的利润表,所以我的利润表的上期金额是0,那我这次报7-9月的利润表是报个零还是报真实的数据有利润
老师您好,请问从去年8月份开始固定资产没有提折旧,到今年4月份才发现,可以在5月份账里把这几个月的一起提折旧吗,金额不多总共8万左右,分录应该怎么做
你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。
你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做
公司是小规模纳税人,2025年没有开过票,目前银行资金有1,167.32,其他应收款法人的有2,196.12,实收资本56000,未分配利润-51,996.56,现在要注销公司,请问账目还需要调账一下吗?
旅游行业如果选择差额征收,只能开普票给客户对吗?
老师好,购买理财产生的收益 要不要交增值税的
金蝶kis专业版4月份已经过账,怎么反过账
老师,有没有印花税税源明细表和申报表的空白报表
你好,请问,查看三大报表,是否正确主要看什么地方?
老师,我想问下一般纳税人二手车统一发票可以抵扣增值税吗?
老师,如果医疗商贸企业,税收编码不小心写错了,上月开的,这样怎么处理,涉及金额15000这样
一张一张凭证改吗?
是的,你的理解很对