你好 你19年4月当时收到发票没有入账吗?

2020年1月份酒店免征增值税,收入已计提销项税,进项税发票也认证抵扣了,得出未交增值税,现怎么调整分录
老师,我有一张2019年3月份的原材料增值税专用发票,但是现在是2020年8月份了,我这个月认证抵扣,可以抵吗?
老师您好 2019年4月份发生的增值税专票 业务已经发生 但是2020年1月份才抵扣认证 进项税额2020年怎么做分录
老师好,(1)2020年申请增值税期末留抵退税时“2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票注明的增值税税额”是2019年4月至2020年9月份已抵扣发票的汇总吗?(2)2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额与(1)可以相等吗?也就是进项构成比例为100%,也是可以的吗?
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
入账了 但是没有抵扣
今年2020年1月份抵扣 进项税额怎么做分录
你好 我看看你之前怎么做的。 价税合计入费用或者成本去了吗。 进项税金额多少 。
老师 2019年是另外一个会计做的 2020年今年我们做账
你好 去翻账查询下。 不然你现在不好判断怎么来做分录
去年的账 那个会计做到9月份 之后没有做
你好 但是不是你上面是19.4月的业务 那说明应该是在4月做了账务处理的 。 你主要是确定做分录还是没有做分录 怎么做的 。 这样我就好判断2020年来怎么体现进项税和分录 。
好的 谢谢老师
没事的 你先去看看 分录 ,看好了 到时给我说 在给你说怎么来处理分录 。
老师 业务确实发生了 就是2020年1月份才抵扣认证 就是进项税额对不上 怎么写这笔分录
你好 意思就是19年没有做分录 。 现在2020年补做 : 借以前年度损益调整 进项税贷银行存款或者应付账款。
嗯 老师 就是不做进项税额的分录
就是补分录
你好 那就是补分录。 你19年没有做 。 你就现在补 。 你可以给我说下具体是什么业务吗 。我看看上面我写的符合你业务不 。 我上面是举例给你写的
老师 就是2019年4月份购进焦炭 还有一笔是交了保险 2020年才抵扣认证 所以做今年的账 进项税额对不上
你好 那你就做 借原材料或者库存商品 进项税 贷银行存款或者应付账款 。 这样来做 。
不能 老师 业务去年已经购进 然后销售了 今年在做账库存商品 然后不是库存商品多了 现在只做进项税额调整 怎么做分录
你好 那你去年是价税合计一起计入了 库存商品去了吗
去年不是我做账的 但是库存商品焦炭已经都卖了
你好 关键是这个进项税 要看之前是不是价税合计入了库存商品去了没有。 入了 才好做分录调整出来 。 不然你现在认证抵扣 无法体现进项税 。 到时怕账给做重复了 。