你好 你19年4月当时收到发票没有入账吗?
2020年1月份酒店免征增值税,收入已计提销项税,进项税发票也认证抵扣了,得出未交增值税,现怎么调整分录
老师,我有一张2019年3月份的原材料增值税专用发票,但是现在是2020年8月份了,我这个月认证抵扣,可以抵吗?
老师您好 2019年4月份发生的增值税专票 业务已经发生 但是2020年1月份才抵扣认证 进项税额2020年怎么做分录
老师好,(1)2020年申请增值税期末留抵退税时“2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票注明的增值税税额”是2019年4月至2020年9月份已抵扣发票的汇总吗?(2)2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额与(1)可以相等吗?也就是进项构成比例为100%,也是可以的吗?
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
入账了 但是没有抵扣
今年2020年1月份抵扣 进项税额怎么做分录
你好 我看看你之前怎么做的。 价税合计入费用或者成本去了吗。 进项税金额多少 。
老师 2019年是另外一个会计做的 2020年今年我们做账
你好 去翻账查询下。 不然你现在不好判断怎么来做分录
去年的账 那个会计做到9月份 之后没有做
你好 但是不是你上面是19.4月的业务 那说明应该是在4月做了账务处理的 。 你主要是确定做分录还是没有做分录 怎么做的 。 这样我就好判断2020年来怎么体现进项税和分录 。
好的 谢谢老师
没事的 你先去看看 分录 ,看好了 到时给我说 在给你说怎么来处理分录 。
老师 业务确实发生了 就是2020年1月份才抵扣认证 就是进项税额对不上 怎么写这笔分录
你好 意思就是19年没有做分录 。 现在2020年补做 : 借以前年度损益调整 进项税贷银行存款或者应付账款。
嗯 老师 就是不做进项税额的分录
就是补分录
你好 那就是补分录。 你19年没有做 。 你就现在补 。 你可以给我说下具体是什么业务吗 。我看看上面我写的符合你业务不 。 我上面是举例给你写的
老师 就是2019年4月份购进焦炭 还有一笔是交了保险 2020年才抵扣认证 所以做今年的账 进项税额对不上
你好 那你就做 借原材料或者库存商品 进项税 贷银行存款或者应付账款 。 这样来做 。
不能 老师 业务去年已经购进 然后销售了 今年在做账库存商品 然后不是库存商品多了 现在只做进项税额调整 怎么做分录
你好 那你去年是价税合计一起计入了 库存商品去了吗
去年不是我做账的 但是库存商品焦炭已经都卖了
你好 关键是这个进项税 要看之前是不是价税合计入了库存商品去了没有。 入了 才好做分录调整出来 。 不然你现在认证抵扣 无法体现进项税 。 到时怕账给做重复了 。