你好 你19年4月当时收到发票没有入账吗?

2020年1月份酒店免征增值税,收入已计提销项税,进项税发票也认证抵扣了,得出未交增值税,现怎么调整分录
老师,我有一张2019年3月份的原材料增值税专用发票,但是现在是2020年8月份了,我这个月认证抵扣,可以抵吗?
老师您好 2019年4月份发生的增值税专票 业务已经发生 但是2020年1月份才抵扣认证 进项税额2020年怎么做分录
老师好,(1)2020年申请增值税期末留抵退税时“2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票注明的增值税税额”是2019年4月至2020年9月份已抵扣发票的汇总吗?(2)2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额与(1)可以相等吗?也就是进项构成比例为100%,也是可以的吗?
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
出口报关单审批不通过转内销的话要调整哪些数据?
我们一张进项发票对应多张报关单,首次申报是不是需要所有报关单款收到才可以申请退货
私户打货款到对公户合理吗?开票是开给对方公司
劳务报酬所得怎么报,员工管理已添加好了信息,点劳务报酬申报一直提示要新增
老师你好,公司需要注销,利润表为0,资产负债表其他应付法人60万,未分配利润-60万,其余都是0。 请问按照这个报表提交注销,是不是需要交税60万*0.25=15万呢?
老师,请问,个体工商在开了普票,在进行申报营业收时,是按发票上的不含税金额确认吧,比如,开票430,不含税是425.74,税额是4.26,那么,营业收就是425.74,4.26是应交税费吧,如果未超季度30万,4.26作业是营业外收入,对吗?
飞机票,一个机票和付款凭证可以报销吗?
公司开招商会,一张会议门票是99元,公司规定,哪个业务员收上来这个99的门票,这个99元就归谁。账上我是不是先放在预收,再当做奖金并入员工工资发放?还是做成代收代付呢?
单位不给上社保,月薪6000,该发2月工资了。现在填写专项附加扣除还来得及吗?
老师,就是我们以前成立公司前期用其他公司资质做项目,项目合同也是也是用其他公司签,项目成果甲方一直未确认,等他们确认后,挂靠公司不存在了,化债协议就签我们自己公司,最终确定金额8万,精恒星开票结账。这个咋个整,相当于接项目做项目都是我们自己公司,只是前期签合同是其他公司。现在结清证明怎么写,甲方要喊写某某公司承接项目,现由我们公司开票收款,款项已结清。我咋个感觉奇奇怪怪的
入账了 但是没有抵扣
今年2020年1月份抵扣 进项税额怎么做分录
你好 我看看你之前怎么做的。 价税合计入费用或者成本去了吗。 进项税金额多少 。
老师 2019年是另外一个会计做的 2020年今年我们做账
你好 去翻账查询下。 不然你现在不好判断怎么来做分录
去年的账 那个会计做到9月份 之后没有做
你好 但是不是你上面是19.4月的业务 那说明应该是在4月做了账务处理的 。 你主要是确定做分录还是没有做分录 怎么做的 。 这样我就好判断2020年来怎么体现进项税和分录 。
好的 谢谢老师
没事的 你先去看看 分录 ,看好了 到时给我说 在给你说怎么来处理分录 。
老师 业务确实发生了 就是2020年1月份才抵扣认证 就是进项税额对不上 怎么写这笔分录
你好 意思就是19年没有做分录 。 现在2020年补做 : 借以前年度损益调整 进项税贷银行存款或者应付账款。
嗯 老师 就是不做进项税额的分录
就是补分录
你好 那就是补分录。 你19年没有做 。 你就现在补 。 你可以给我说下具体是什么业务吗 。我看看上面我写的符合你业务不 。 我上面是举例给你写的
老师 就是2019年4月份购进焦炭 还有一笔是交了保险 2020年才抵扣认证 所以做今年的账 进项税额对不上
你好 那你就做 借原材料或者库存商品 进项税 贷银行存款或者应付账款 。 这样来做 。
不能 老师 业务去年已经购进 然后销售了 今年在做账库存商品 然后不是库存商品多了 现在只做进项税额调整 怎么做分录
你好 那你去年是价税合计一起计入了 库存商品去了吗
去年不是我做账的 但是库存商品焦炭已经都卖了
你好 关键是这个进项税 要看之前是不是价税合计入了库存商品去了没有。 入了 才好做分录调整出来 。 不然你现在认证抵扣 无法体现进项税 。 到时怕账给做重复了 。