可以直接在其他应付款下设置:1221001-xx公司名

我要新增一个借款往来公司,可以直接在其他应付款下设置:1221001-xx公司名还是设置二级科目?
老师,公司应付材料款项,科目设置为应付账款-往来,可还有一些费用之类的款项,这个是设置为其他应收款,还是也设置为应付账款-往来
其他应付款设置二级科目_单位往来/个人往来/保证金 二级科目分别设置辅助核算(供应商_甲公司……) 然后有一笔业务是支付给甲公司的保证金,那么这个分录这样写可以吗?借:其他应付款_保证金(甲公司)贷:银行存款,保证金收回时做相反分录。
老师,我们做账用的金蝶软件是KIS标准版,应收账款跟应付账款之前都没有设置项目核算,二级科目都是直接往一级下面新增的,现在要增加项目核算怎么设置?
老师我公司5月份有一笔往来款借某公司的,隔几天又有一笔往来款是这家公司借我们的,同一家公司,其他应付款和其他应收款,我两个科目都要设置吗?
老师,我想问一下,小规模纳税人没有收入进账,但是确开出了发票,还申报了工资,这种情况会有影响吗,报企业所得税的时候收入是填0吗
老师好,专项扣除上周填好的,怎么今天申报工资时还是没显示专项扣除的金额?
请问老师,公司的股东在公司里面入社保和医保,老板说年底分红的时候把他们的社保和医保要扣出来,请问平时给他们缴纳的医保和社保应该怎么入账?
老师,我公司是一般纳税人,本月银行支付了管理费用300(金额282.02元,税额16.98元),但发票要下个月才收到,本月这费用的分录要做价税分离吗?如果做价税分离,怎么做?
员工自愿放弃社保的声明模版有吗 老师
贷款利息的发票,今天开的,但是是去年的。把它放到2025的账本里吗
开发票 项目名称是会议服务 这个单位应该写什么
老师你好 1月份跨年红冲了12月份多开的一张增值税专用发票 以及增值税附加税 分录怎么写
老师,小规模1%,库存表要按含税价来吧
老师好,是这样,我们之前申请土地款奖励180万,25年1月份到了160万,我们把这160万计入了递延收益,按20年分期摊销记入其他收益,现在26年2月份 又收到剩下的20万,那我这20万是不是应当和之前的160万一样先记入 递延收益,分期摊销?那这20万的话,从什么时候开始摊销,按多少年来摊销呢
这种直接设置的和二级科目下设置的有什么区别吗
没什么区别,都可以用来核算往来。
多谢老师
好的,祝你工作顺利。请五星好评!