同学你好 那你视同内销,做收入就可以了 所得税和增值税按照内销的收入申报 2.视同内销不是免税,按照内销的税率来 3.借销售费用 贷主营业务收入 贷销项

老师,请问黄金饰品以旧换新业务账务处理时主营业务收入是倒挤出来的,那在填报增值税申报表时,收入应如何填报呢,是填倒挤出来的的这个数吗?销项税额该怎么填报呢
外贸企业出口样品。正常报关无进项发票。账务如何处理?所得税和增值税报表如何申报?增值税报表是否在收入像夏天免税收入?账务处理是走销售费用还是走主营业务收入?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
我们是进口货物代理商,帮中科大从国外进口仪器设备,开具的是免税普票,增值税报表正常申报的,收入包含了免税收入,但是免税的这部分收入我们账里做的是代收代付,企业所得税的报表里收入不含免税那部分,想问下正确的账务处理方式
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
之前另一个公司替公司对公代付了一笔款项,现在公司要还款,银行转账时,备注什么合适呢,还款,还是往来款呢
开专票15万,一般纳税人,小微企业,企业所得税交多少,如果不算成本的话
老师好,学校购买的电子屏入固定资产吗?
个人所得税如何测算,步骤
老师您好,我们是劳务公司,一般纳税人,请问这个合同应该开什么发票,税率是多少了?
请问个体户经营所得税点是怎么样的呢?个体户能不能像公司一样可以减去工资,然后再减去成本费用发票算经营所得。
老师您好!请问我们公司借款给其它公司,怎么账务处理
老师请问一下,把实收资本投资了其他公司。实收资本的金额还需要列吗?
老师,客户把承兑汇票给了另一家公司,是不是应该借应付账款,贷应收票据
防空地下室易地建设费,老师好,麻烦详细说下 这个费用是什么费用?应当计入什么科目?