同学你好 那你视同内销,做收入就可以了 所得税和增值税按照内销的收入申报 2.视同内销不是免税,按照内销的税率来 3.借销售费用 贷主营业务收入 贷销项
老师,请问黄金饰品以旧换新业务账务处理时主营业务收入是倒挤出来的,那在填报增值税申报表时,收入应如何填报呢,是填倒挤出来的的这个数吗?销项税额该怎么填报呢
外贸企业出口样品。正常报关无进项发票。账务如何处理?所得税和增值税报表如何申报?增值税报表是否在收入像夏天免税收入?账务处理是走销售费用还是走主营业务收入?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
我们是进口货物代理商,帮中科大从国外进口仪器设备,开具的是免税普票,增值税报表正常申报的,收入包含了免税收入,但是免税的这部分收入我们账里做的是代收代付,企业所得税的报表里收入不含免税那部分,想问下正确的账务处理方式
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?