同学你好 那你视同内销,做收入就可以了 所得税和增值税按照内销的收入申报 2.视同内销不是免税,按照内销的税率来 3.借销售费用 贷主营业务收入 贷销项
老师,请问黄金饰品以旧换新业务账务处理时主营业务收入是倒挤出来的,那在填报增值税申报表时,收入应如何填报呢,是填倒挤出来的的这个数吗?销项税额该怎么填报呢
外贸企业出口样品。正常报关无进项发票。账务如何处理?所得税和增值税报表如何申报?增值税报表是否在收入像夏天免税收入?账务处理是走销售费用还是走主营业务收入?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
我们是进口货物代理商,帮中科大从国外进口仪器设备,开具的是免税普票,增值税报表正常申报的,收入包含了免税收入,但是免税的这部分收入我们账里做的是代收代付,企业所得税的报表里收入不含免税那部分,想问下正确的账务处理方式
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?