1. 购入或对单用途卡或多用途卡充值时: 借:预付账款 贷:银行存款 2. 购卡后使用时(根据实际业务类型): 借:生产成本制造费用销售费用管理费用等 贷:预付账款 购入时,取得增值税普通发票;使用时取得不了增值税发票,以发票复印件、小票等原始凭证入账

请问购买超市的预付卡记账为借管理费用福利费贷其他应付款,报销后直接借其他应付款,贷银行存款,因为是垫付购买的预付卡,这样处理可以吗
请问购买的超市预付卡记账为借预付账款贷其他应付款 后附发票 使用预付卡,借管理费用福利费贷 预付账款,,后面的单据附哪个呢?
垫付钱给员工买的过节购物卡 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人还是 把钱报销后 附上回单直接银行存款呢
老师现在我们没有设预付账款,购买的预付卡。我做成 借:应付账款-预付卡 贷:银行存款 使用时 借:销售费用-招待费 贷:应付账款-预付卡 做成这样可以吗?
公司购买购物卡,发员工福利,买时候做分录:借预付账款-购物卡,贷:银行存款。发放的时候:借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款购物卡。然后工资表里列一栏福利,写明每个人发放的金额。这样做账对吗?
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
自己垫付的款购买的超市卡
借:预付账款 贷:其他应付款
垫付购买的卡,借预付账款贷其他应付款,实际发生时,借管理费用福利费贷预付账款,报销时借其他应付款贷银行存款,这样应该可以了吧
同学,您好,这样就对了
好的,谢谢!
同学,您好,不客气的,希望能有好评