您好,找到最远一期的银行对账单,根据金额入账,差额部分调整未分配利润。
老师好,遇到这种情况我接收一家公司发现帐太乱,2010-2016年发生的银行收支业务有漏做现象很多,现在我要调整帐务,银行回单年限太久银行无法提供,我应该怎么
老师好,遇到这种情况我接收一家公司发现帐太乱,2010-2016年发生的银行收支业务有漏做现象很多,现在我要调整帐务,银行回单年限太久银行无法提供,我应该怎么
老师好,遇到这种情况我接收一家公司发现帐太乱,2010-2016年发生的银行收支业务有漏做现象很多,现在我要整理帐务,银行回单年限太久银行无法提供,我应该怎么做
老师好,新接收的公司经查看发现银行帐面有很多款项都是付给老板个人的,当时没做帐,而且这都是好多年前的业务,我从银行查询想让打下银行回单可银行说时间太久无法打,想问老师我怎么做呢?
老师您好,刚接手一家公司的账,发现五年前一笔付货款的银行回单9000元,被当时的会计做账为收货款9000元,导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上,相差18000元,现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额,如果税务查账的话,会不会有什么风险,我该如何应对呢?望回复,谢谢老师
老师去年有1张发票30000元的技术咨询,到时不知道是开1个点专票。直接入账是普通发票,我这个想怎么处理呢?
老师好,账面数据跟投标数据有差异一般问题大吗
老师,电商平台扣除佣金后给绑定银行卡返现,请问我按哪个确认收入?
请问刚注册好的公司 内账和外账要分两套账吗
请问老师,建筑外包工程,我们收到总包的钱,开票给对方,平常购买的成本票都给开了总包,我们分包的成本拿什么结算?
老师,您好!私企购买了850元的财务软件,应该怎么入账?
老师您好,我想咨询一下: 我公司与物流公司结算运费,前期结算300万,物流公司开票300万,我公司报销运费300万,付款300万,后发现给物流公司多报销多支付250万,针对这250万: 1)其中200万,在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减,例如我公司后期发生运费220万,物流公司仅开具20万发票,我公司报销运费20万,付款20万 我公司入账:借,运费20万,贷,应付20万 2)剩下的50万,从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账:借,其他应付款50万(供应商),贷,其他应付款50万(我公司) 我公司入账:借,其他应收款50万(集团公司),贷,运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确?另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费,是否需要供应商开具红票进行支撑?
老师,我是开票员身份,请问怎样解绑企业开票员
年终奖金可以按季发放吗?2012到2018牟的工资个税扣除速算表在哪里能找到?
2022年开的代理费发票,已经确认进不了款了,怎么处理