你能对上付款人吧 借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费

您好老师!我们是生产食品的企业,现在公司业务为拓宽业务,企业自己业务员跑零售业务,公司在银行办理了企业微信收款业务,这种零星收款不显示付款人,企业出发票应该怎么处理!麻烦老师回复一下!感谢
审计人员王成在审查C企业2019年主营业务收入时,抽查了该企业12月份的销售业务,发现下列情况:(1)12月10日C企业将自产乙产品2000元发放给职工,未作账务处理。 (2)12月15日销售产品100000元,货款已收到,C企业未入账。 (3)12月20日销售给某商场丙产品25000元,C企业负责安装检验,且此项安装检验任务是销售合同的重要组成部分。该企业在交付丙产品后,马上进行收入实现的账务处理。 (4)12月25日,C企业与甲公司签订售价为30000元的设备销售合同,并于当日确认销售收入30000元。(5)12月28日,B公司退回甲产品2000元,产品已收到,C企业未作账务处理。 要求:根据对资料中4笔销售业务的分析(1)指出C企业在销售业务中存在的问题。(2)计算C企业应调整的主营业务业务收入数额。
老师你好,我们企业之前记录了一笔关联公司的应收账款,收到这笔钱之后要再支付给境内的工厂,所以产生了应付账款。但现在因为相关的手续问题收不了境外关联企业的款项,所以也就支付不了境内工厂。如果是在账务方面该如何处理比较好啊,谢谢
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
您好老师!微信收款是前一天所有扫码收入的总和,第二天一笔汇入。没有汇款人名称,您的意思是进其他货币资金科目是吧!谢谢老师
你好是的,是其他货币资金科目核算。