你好 借:应交税费——应交增值税/未交增值税 1000 营业外支出——滞纳金 200 贷:银行存款 1200
你好邹老师,我们这个月补交了去年8月的增值税,并产生了一定金额的滞纳金,增值税税额1000滞纳金200,请问怎么做会计分录?
上年的增值税滞纳金,税务部门今年5月末开单,6月初补交的。请问滞纳金这块5月怎么做会计分录?
老师,2022年补缴2018年-2021年的增值税、附加税,并产生滞纳金,未计提,请问怎么做分录?
老师,2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报,补交了进项税额转出的增值税和城建税,滞纳金!补交的增值税,城建税,滞纳金分录应该怎么做
您好 我们公司是一般纳税人,请问去年的增值税没交 产生了滞纳金 也没计提 请问这个账务处理怎么做
老师您好,企业没有注销,暂时没有经营,个人所得税必须要报一个人的吗,还是0申报就可以呢
收购发票上注明的农产品买价计算某企业为增值税一般纳税人,购进免税农产品一批,发票上注明的价格为2000元,购进时运费500元(不含增值税)取得增值税专用发票。则该项业务准允抵扣的进项税额为()元。A.260B.340C.225D.345
老师,公司厂房租赁出去,合同上面写明含税单价,还需要把价款和税款分开填写吗?
税务登记那个经济性质,一般填写内资个人,还是有限责任公司
老师,A公司购买58万设备对外B公司投资,A公司做长期股权投资,目前设备撤回,投资亏损10万,请问怎样账务处理
老师,你好!问题:已经开一家住宿个体工商户,想再开一家住宿个体工商户,业主登记同一个人还是家里其他人?
给客户赠送的样品怎么做分录啊
老师,个税填报子女教育,说有交叉是什么意思
我们是钢材供应商,现建设单位没钱付,用房子抵我们货款,且这工抵房是直接做在其中一个股东名下,请教下老师这我们公司如何做账务处理?还是说可以先不做账务处理,就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
公司可以给个人开普通发票吗
你好老师,不用先借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税1200 贷:应交税费--未交增值税1200 吗?滞纳金需要在应交税费科目挂账吗?
你好,之前需要做结转1000元增值税的分录 滞纳金计入营业外支出科目核算,不通过应交税费核算的
那请问结转1000元增值税的分录怎么做?
你好 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1000, 贷:应交税费—未交增值税 1000