你好 借:应交税费——应交增值税/未交增值税 1000 营业外支出——滞纳金 200 贷:银行存款 1200
你好邹老师,我们这个月补交了去年8月的增值税,并产生了一定金额的滞纳金,增值税税额1000滞纳金200,请问怎么做会计分录?
上年的增值税滞纳金,税务部门今年5月末开单,6月初补交的。请问滞纳金这块5月怎么做会计分录?
老师,2022年补缴2018年-2021年的增值税、附加税,并产生滞纳金,未计提,请问怎么做分录?
老师,2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报,补交了进项税额转出的增值税和城建税,滞纳金!补交的增值税,城建税,滞纳金分录应该怎么做
您好 我们公司是一般纳税人,请问去年的增值税没交 产生了滞纳金 也没计提 请问这个账务处理怎么做
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
你好老师,不用先借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税1200 贷:应交税费--未交增值税1200 吗?滞纳金需要在应交税费科目挂账吗?
你好,之前需要做结转1000元增值税的分录 滞纳金计入营业外支出科目核算,不通过应交税费核算的
那请问结转1000元增值税的分录怎么做?
你好 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1000, 贷:应交税费—未交增值税 1000