您好 借:库存商品 贷:预收账款

建账之前销售的产品未收货款,建账时只做了预收账款的期初数,现在退回部分产品,怎么做分录
计算工业产值时候除了销售收入+库存商品期末余额-库存商品期初余额,对于已开票未确认收入挂账在预收张娟账款贷方的这部分数据需要加上么?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,销售产品退货,确认收入了或是未确认收入的,分别怎么做账务出来,我们公司产品退货回来的,只能做废料处理,再造炉,不能算库存商品。怎么做账务出来呢
老师,我想问一下比如有人预支了2000元,工资,计提的时候我怎么计提比较好,还有发放的时候
比如我们公司是卖酒水的,他拿了酒水1000元,本来是主营业务收入。然后他没有给钱。钱就从工资扣,怎么写分录 ,计提的时候写分录, 扣款的时候写,应收账款,主营业务收入
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
老师,公司给员工支付的岗位津贴,绩效工资,交通补贴,话费补贴和餐费补贴计入哪个科目
请教个外账问题,一般纳税人,生产。总是缺材料票,(注:没办法提前知道什么材料能来发票),,,我不知道怎么暂估,这个暂估不好后面很难冲,不知道现实中外账怎么处理的?(有人说暂估不写明细,来票就冲,来票录了明细又怎么冲没明细的呢?直接原分录冲,那也行不通吧。搞不懂),,我以前都是暂估客户经常来料的东西,后续冲。。。但是这个客户开票太少,来票也卡卡的
请问,税务局2026年第10号文,差额征税率提高至6%,那么2026年按5%税率开出的发票如何处理?谢谢
公司员工全年工资几十万,年底一次性发放,平时个税申报金额就5000元,那年底发放剩下的几十万工资,申报个税需要缴纳的税款很多,要怎么申报可以不用缴纳那么多税款
公司来了证券账号,银证转账的时候挂在了其他货币资金。证券账户是老板自己在操作,请问证券账户要做账吗?
我也是这样做的,但是总觉得当初销售结转成本是按成本价出库的,现在退回产品按销售价入库,可以吗
您预收账款是按售价入账的 现在要冲平 只好按售价了