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建账之前销售的产品未收货款,建账时只做了预收账款的期初数,现在退回部分产品,怎么做分录

2020-09-19 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 20:00

您好 借:库存商品 贷:预收账款

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快账用户8144 追问 2020-09-19 20:13

我也是这样做的,但是总觉得当初销售结转成本是按成本价出库的,现在退回产品按销售价入库,可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-19 20:15

您预收账款是按售价入账的 现在要冲平 只好按售价了

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您好 借:库存商品 贷:预收账款
2020-09-19
借:应收账款  负数    贷主营业务收入, 负数 之前结转过成本现在做借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数, 
2021-06-12
借预收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 钱退回了吗?
2024-06-12
你好    那你这个商品怎么开票的 。开的是折让发票还是啥 ? 这样好判断 
2021-05-27
你好,业务销售产品1000元 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 300是销售退回了吗? 
2022-03-07
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