您好 请问是销售返利么

老师,销售返利怎么做会计分录呢?客户前几个月已经付款给我们,我们也开了销售发票。然后现在客户要我们返利还要我们开发票。那这个发票是那一方来开呢?
老师,我们是伊利牛奶的经销商,伊利给我们的销售返还款应该怎么做账,他们是以货款形式返还给我们,借方做到往来上,贷方做哪个科目呢
老师,我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利,这些返利下来后我们再给客户打款,走公户可以吗,这样就是公转私了,然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式,这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
老师您好,我单位供货方给我们的返利要求我们开票,我们开票名称是返利,这个开出去的销项票怎么做账,供货方给我们汇过来的款怎么做账,谢谢
老师您好,我单位供货方给我们的返利要求我们开票,我们开票名称是返利,这个开出去的销项票怎么做账,供货方给我们汇过来的款怎么做账,谢谢
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
相当于是补贴,因为我们给商场送货,商场会扣我们的促销费,条码费等等一些费用,伊利公司会返给我们一部分款,商场扣的我们做到销售费用里了
那您冲减销售费用
但是 伊利返回来的这一部分比商场扣我们的金额要大,冲减销售费用就冲多了 这样也不合适吧
返回的具体是由哪些费用组成
冲减完费用还是有剩余的,我们老板不可能白倒腾是吧,肯定有的赚,您就告诉我多出来的那部分怎么做账
可以冲减产品入库成本 借 库存商品 借方红字 借 销售费用 借方红字 贷 应付账款 贷方红字
我们的库存有很多种,而且都是核算数量的 没办法冲减库存商品吧,还有其他的做法么
借 主营业务成本 借方红字 借 销售费用 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 这样可以吗