同学您好,出口货物是免税的,并且可以抵内销应交增值税或退税的 您也不需要代扣税款

我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
老师。您好 我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税. 按月或按季计算应预缴所得税额: 借:所得税 贷:应交税金--应交企业所得税 缴纳季度所得税时: 借:应交税金--应交企业所得税 贷:银行存款 企业所得税要预缴吗?除了企业所得税还有哪些税预缴?
老师,您好,国际货物运输代理公司汇算清缴时为什么要填A108000境外所得税收抵免明细表?国际货物运输代理公司享受免征增值税政策,境外收入减去境内成本、费用后交企业所得税,跟境外所得税收抵免明细表有什么关系?境外所得税收抵免的什么?
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
您说的意思就是不需要我们提境外公司代扣代缴,他们买完我们的产品再销售给别人,也不算我们的所得?
你有利润才是你的所得