借银行存款566贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬借管理费用,社保566。

老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗
求董老师回复,贸易公司暂估,他货杂,当月一张凭证暂估了很多明细(假设10条),,,然后目前来货了2条,来货了的肯定先冲了嘛,那岂不是得每次都冲掉10条再重估8条的?,后续来3条又重估8-3=5条,这样持续不断下去了。
朴老师,我公司是电商公司(电商商家),这是我公司25年开出去的所有发票,这些购买方公司是哪个平台的?拼多多、抖音、淘宝?而且为什么我公司开出去的发票是现代服务*服务费呢?
新到一个制造业公司担任财务负责人,之前也没有财务负责人,我应该着手干点什么呢?目前财务软件只有一个端口,我还看不了账,私企,就一个会计一个出纳
老师请问一下,问什么企业的财务经理不接受我这样的人,我也是中级证书
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
请问,公司一张50万元的技术服务费发票可以一次性计入管理费用-服务费吗
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能详细一点吗?
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好的 谢谢
不用客气的 应该的
八月十五工人每人发了一百元现金,怎么做分录,应该走什么会计分录?
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-哪个科目?
福利费 和管理费用是一样的
就是借:管理费用-福利费 100元,贷:应付职工薪酬-应付福利费 100元, 借:应付职工薪酬-应付福利费100,贷 :库存现金 100元,是这样做吧
你好 是的 分录是这么做的