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计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?

2020-10-21 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 15:06

你好   你个人社保部分不做分录的吗?   退回来的是个人部分还是单位部分的

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:08

单位部分

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:09

你好   借 管理费用 负数贷应付职工薪酬-负数 借银行存款贷应付职工薪酬   

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:13

借:银行存款 566,贷:应付职工薪酬-社保 566,借:管理费用 -566,贷:应付职工薪酬-社保 -566

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:15

你好     是的是这样来做账的 

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:26

我做的分录是: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保 二、同时做分录是: 借:应付职工薪酬-社保 贷:管理费用-社保 这样做可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:29

你好       别把管理费用去贷方去。 你到时会系统识别不了的  

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:31

好的知道了

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:31

好的 希望能帮到你 

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:31

如果是只是单独的费用,退回来的钱管理费用可以在贷方吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:34

你好   不要做贷方。 不信你可以试试做。 到时你系统出的报表数据都会不对的。 

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快账用户2239 追问 2020-10-21 15:49

发生记管理费用借方,冲回,退减不能记贷方吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:51

你好     做借方负数处理即可    

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快账用户2239 追问 2020-10-21 16:26

销售费用跟财务费用呢?

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:29

你好    也是一样的道理。      别做贷方

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快账用户2239 追问 2020-10-22 08:43

只要是管理费用,销售费用,财务费用减少的,都做借方负数就可以了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:47

你好  是的。    做借方费用负数就行了。 

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快账用户2239 追问 2020-10-22 08:54

借方的负数 跟贷方是一样的道理 对吧

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:55

你好  是的。 就是一样的道理 。 只是系统是识别不了贷方 。

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你好   你个人社保部分不做分录的吗?   退回来的是个人部分还是单位部分的
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