没有发票继续暂估就可以 以后来了再冲
老师暂估入库的砂石,领用砂石也结转了成本,但是最终来的发票,砂子来了,石子没有来,那这个暂时估的分录怎么办,来的是砂子跟砖。但是之前石子领用了
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
早上好,老师,因为之前采购的原料无发票,然后也已经领用完了,后面票才来一小部份,这样在票来后,要怎么做分录?当时是按暂估价入的 也是按暂估价入了成本
问:老师,生产加工销售企业,进销存报表怎么填制呢? 答:表格设置 期初 入库 出库 结存,每一项下面分 3项(数量 单价 金额)来归集数据 问:这是个生产砂浆的厂,然后把砂浆卖了,购入沙子和水泥,加工成砂浆,我该怎么弄呀 答:这个过程跟制造业的成本核算 一样,把料(沙子和水泥)工(人工工资)费(其他费用)分摊到砂浆的成本,然后就是砂浆的收发存 问:那发票这一块呢?那就是做两个表嘛?一个成本核算,一个砂浆收发存? 答:是的,这是2个不同性质的表,哪个发票啊,我们销售了才开票 问:那就不用记录砂浆发票的进销存了是不,老师,我这个怎么核算成本啊,我们厂生产砂浆,有三种砂浆
老师,你好 我司从政府拍了一堆土石方,当时想着建立生产链把石头和建筑用砂生产出来分开卖的。但是在把大块的角石卖掉之后领导又不打算建生产线了,就把沙土和碎石混在一起卖掉。 我们当时入库的时候库存是分了花岗岩和建筑用沙两项的,那现在要把这两个科目的成本调整成一个科目,就是把成本合起来,毕竟不分开来卖了嘛,那这个要怎么调呢?
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗
进项税没有勾选,做账是不是就不能做了,要是能做账的话,应交税费是不是的和电子税务局里的数据一样
4月接账,3月期末是不是4月接账年初
老师好,印花税怎么在账上取数?
老师 请问小规模纳税人按1%税率开普票 季度不超30万 那它的不含税金额是除以1.01还是1.03呢?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
不会来了,怎么办
没有发票正常做账 汇算清缴调增就可以
老师她来的发票是瓦
发票开的和实际不一样吗