同学你好 年底金额能否确定?

老师,暂估应付款,就是入库的材料,一直都不来发票,到年尾了,要怎么处理
老师,麻烦问下。材料验收入库了,但是发票一直没收到,每个月都做了暂估,到年底依然没有收到发票,应该怎么做处理呀?
老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
暂估的原材料用于生产成本到库存商品,当年发票来了怎么处理?借:原材料10 贷:应付账款暂估 借:生产成本10 贷:原材料10 借:库存商品10 贷方:生产成本10 原材料发票来了15元,发票跨年来了怎么处理球分录
老师我上月暂估入库材料:借:库存材料—材料 贷:应付账款—暂估入库 这月来发票了,我要冲减了怎么做凭证?借贷倒过来还是都用负号?
不开发票进来了都,怎么办
但是又结转成本了
金额如果确定 合同已经履行 价款已经支付, 就可以入账, 没有发票是另外一回事
是暂估的
暂估的先不用动 实际结算结果出来以后 冲暂估 所得税汇算的时候,还没有结算完毕 调增这部分