你好,领用原材料是计入生产成本—某某产品,而不是计入某某部门或者直接材料
领用原材料,是用生产成本-**部门,还是生产成本-直接材料呢?
想请教一下,正常月末我领用原材料分录是借生产成本(直接材料),贷原材料,到结转入库产品成本的时候借:库存商品 贷生产成本(直接材料),那我如果领用辅助材料,我分录是借生产成本(辅助生产成本-直接材料) 贷原材料 结转的时候我怎么结转
生产甲产品直接领用L101材料费用255,000元,生产乙产品直接领用L101材料费用285,000元,车间一般耗用L101材料6000元,行政管理部门耗用L101材料费用2500元(生产成本和原材料科目必须写明细科目)
)领用原材料的成本为900万元,其中生产产品领用原材料成本为600万元;生产车间一般消耗用原材料成本为240万元、企业管理部门领用原材料成本为60万元。
7、6月31日,汇总本月领用原材料的计划成本为600000元其中:基本生产车间生产产品领用原材料的计划成本为500000元,车间管理部门领用原材料的计划成本为60000元,企业行政管理部门领用原材料的计划成本为40000元,本月材料成本差异率为1%,结转领用原材料的计划成本及材料成本差异。
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?