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您好老师,我开了个点自己拿了40万,贷款60万,朋友借我70万,今年三月开始截止到八月我的利润是40万,(这40万利润是我用170万本金挣得)但是朋友借的70万我六月份已经还了,我现在算回本金是不是要把其中朋友借我70万挣得利润扣除

2020-09-21 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-21 11:20

同学你好 对的,这个要扣除的

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同学你好 1.对的 2.摊销了的不给他了呀
2023-08-21
您好,2019年5月份预提18万,当年也要摊8个月,余下是5个月,不会是18万(12个月)的
2023-08-20
1,截止日期5.31 预估了14.9,只回来7.8万的票吗,这7.8万直接红冲原来的科目再重新做一下就行了,不需要未分配利润科目 2,如果14.9-7.8余额发票没有回来,要调增利润,交税 3,会自己退回来,一般税务批完就直接回账里了
2024-04-26
需要去大厅修改去年的企业所得税汇算清缴报告 需要冲利润分配~未分配利润
2022-06-23
提到的处理方式是正确的。冲销预提费用并收到费用发票后,相应的会计分录应当进行记录。在报表上,未分配利润的金额应当反映这些交易的影响。 关于汇算清缴报表的选择区间,通常情况下,汇算清缴是针对上一年度的财务数据进行的,即针对2023年的财务数据进行汇算清缴。因此,您应该选择区间为2023年1月1日至2023年12月31日。 对于未分配利润不准确的问题,这实际上是因为您的预提费用和费用发票的处理涉及到了两个会计年度。在2023年的报表上,未分配利润确实会体现为100万,因为预提费用尚未冲销,费用发票也尚未收到。而在2024年的报表上,未分配利润应该根据实际的交易情况进行调整。 为了确保报表的准确性,您可以在附注或说明中详细解释这些跨年度交易的情况,以便读者更好地理解未分配利润的变化。此外,如果您使用的是会计软件或系统,也可以利用其提供的调整功能或报告工具来更准确地反映这些交易对未分配利润的影响。
2024-03-15
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职称:注册会计师,税务师

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