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请问2022年我们公司有笔40万的订单,已经全部发货,有10几万余款还没回款,但是已经提前给甲方公司开具了部分发票,因为涉及到年底企业所得税问题,是不是应该在12月份把之前提前开的发票(未结转主营业务成本)冲回,并重新按货款总金额计算增值税,这样冲减利润后是不是就少缴纳了企业所得税?还可以享受小微企业100万内的所得税优惠?

2023-01-05 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 17:31

同学你好 对的 冲减利润后就少交了

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快账用户2143 追问 2023-01-05 17:32

但是该客户因为还有余款未支付,暂时不能给他开发票,这个主营业务成本可以暂估吗?以后开票的时候再冲回可以吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 17:39

同学你好 这个可以的

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同学你好 对的 冲减利润后就少交了
2023-01-05
你好,需要计算做好了发给你
2021-04-12
同学你好 要做分录是吗
2023-05-31
同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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