你好,6月份开具的现在跨月了呢,只能红冲发票了

老师,您好。我想问一下,我是小规模纳税人,6月开的发票,已经申报并缴税了,现在要作废,具体怎么个做法呢?
老师!你好,我想问一下,现在有个客户2017年的税3%发票,说没有备注信息,现在要作废重新开,我们公司是小规模纳税人,这个票作废重新开,能开么?怎样去操作,我们这个月已经开的有1%的税票了,能开么?怎样做
老师,我们现在是一般纳税人,去年在小规模纳税人期间做了个无票收入一万元,已申报缴税。现在这家企业又让我们开发票,这个要怎么操作呢?
老师,您好!小规模纳税人10月17日开具了普票,21号到柜台做了上门申报,并且已清卡,现在系统提示已开具发票作废,已抄报发票不能作废,请问要怎么操作?
老师,你好,我想问下我们是小规模纳税人,个体经营户,现在个税已申报并缴费,现在想重新更正申报,操作不起
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
红冲的话搜索不到发票
是专票红冲还是普票红冲呢
普票红冲
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