同学您好: 根据你提供的资产负债表是到3月的,里面有发生额,那说明他们是有业务发生的,只是没有建账而已,你们建账前需要核对下他们现在账面的金额是否正确,是否需要调整,调整到正确的金额后再进行建账即可。 以上是相关问题解答,如有疑问再沟通
老师,建筑公司小规模纳税人的会计科目有哪些?期初建账,资产负债表上所有期初数据为0吗?我们接手一家转让的建筑公司,股东变了的,客户没有交给我们,他们的财务数据我们没有
老师,我们老板接手转让过来的公司,没有科目余额表,有资产负债表,他们年初数是0,期末数也不完整,我把表发来你看下,能否用资产负债表中期末数建账?
老师,我们接手一家转让的建筑公司,以前他们没有经济业务发生,就没有建账,没有科目余额表,我们建账时怎样做呢?这是他们资产负债表
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
我们不在同个地方,无法核对他们账面金额,其他应付款就是发生的经济业务吗?3000是利润表中的管理费用
转让的时候他们账面的库存现金和其他应付款你们是怎么约定的?如果说转让的时候账面的现金余额他们不给你们,那你们建账的时候报表中的库存现金余额就是0,如果给你们,那你们应向他们索要这笔款项,然后入账。还有报表中的其他应付款,如果说他们已经自己承担了,那你们建账时候金额填0即可,如果说也是你们承担,那你们应该和对方核对下金额的准确性再入账即可。