同学您好: 根据你提供的资产负债表是到3月的,里面有发生额,那说明他们是有业务发生的,只是没有建账而已,你们建账前需要核对下他们现在账面的金额是否正确,是否需要调整,调整到正确的金额后再进行建账即可。 以上是相关问题解答,如有疑问再沟通
老师,建筑公司小规模纳税人的会计科目有哪些?期初建账,资产负债表上所有期初数据为0吗?我们接手一家转让的建筑公司,股东变了的,客户没有交给我们,他们的财务数据我们没有
老师,我们老板接手转让过来的公司,没有科目余额表,有资产负债表,他们年初数是0,期末数也不完整,我把表发来你看下,能否用资产负债表中期末数建账?
老师,我们接手一家转让的建筑公司,以前他们没有经济业务发生,就没有建账,没有科目余额表,我们建账时怎样做呢?这是他们资产负债表
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
我们不在同个地方,无法核对他们账面金额,其他应付款就是发生的经济业务吗?3000是利润表中的管理费用
转让的时候他们账面的库存现金和其他应付款你们是怎么约定的?如果说转让的时候账面的现金余额他们不给你们,那你们建账的时候报表中的库存现金余额就是0,如果给你们,那你们应向他们索要这笔款项,然后入账。还有报表中的其他应付款,如果说他们已经自己承担了,那你们建账时候金额填0即可,如果说也是你们承担,那你们应该和对方核对下金额的准确性再入账即可。