同学你好,那分摊是从7月份就开始,还是8月份开始?——是从7月份就可以摊销;
我司有一笔为期1年的培训费14万元,6月份直接借:管理费用-培训费入账,正常应该是用“长期待摊费用”逐月分摊,我在7月份的账红冲6月份的凭证,更正到“长期待摊费用”,那分摊是从7月份就开始,还是8月份开始?
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
你好,老师,公司22年8月份开始有收入,之费筹建期的费用入长期待摊,请问11月收到5-6月的收到厂房租金发票76万元,那我是直接入当月费用,还是入什么?
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848,这期美元户余额是103.1收款付款结汇都做了分录了,上期和本期余额都是美元,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
您好我想问一下就是银行贷款打到员工手里 员工又打回公司账户上违法吗?
老师,你好,我们公司给潜在客户建了群,拉几个人可以免费送我们的产品,这个产品应该怎么做账?视同销售?
老师好,业务负责人让我们财务去对接收集他部门兼职人员的发票,我觉得这不合适,怎么推出去,兼职是他自己找的
老师,请问财税融资分析报告是哪个行业出的呀?
小规模纳税人和一般纳税人增值税税负率,,企业所得税税负率怎么算?
安宁泉源的要购买新车挂在如祥,泉源要付一张承兑汇票给我们,我们再转把承总汇票背书给厂家,我们之前购车操作过这种吗?
老师,朋友给别人挂名法人,一年多,现在解除法人身份了,换了新法人。请问老师,注册资本金用不用查一查有没有实缴?如果没完成实缴,会不会以后都没有完成还会牵连他?
B选项怎么理解?请老师指教!
老师新注册的企业营业收入2000万,需要交多少钱税
我在7月份才更正凭证,7月份就可以分摊了吗
同学你好,是的,7月份可以摊销;