你好!是需要结转的冲减之前多计提的成本

老师,您好,就是结转劳务成本的时候是负数,那我月末在用不用结转,这个负数是因为我6月做错了这笔分录,然后8月红冲了,然后就成负数了。
冲红发票相关分录问题:我主要是数量理不对,第一个:如果本月实际销售10件商品,冲红上月的销售发票数量是6件,那么冲收入就按票上数量6件做负数,冲成本也按照6件冲,到这里没有问题,我不懂的就是,结转成本的时候是要结转本月实际卖出的10件的成本吗? 那收入转利润的时候为什么只转4件?我想知道哪里错了。第二个问题:如果本月实际卖出4件,冲红上月10件,冲收入、冲成本都按照10件冲,那结转成本的时候要按照实际卖出的4件成本结转吗,利润转收入是按照-6件转的,这个又是哪里错了?我就是弄不懂,按照我这个步骤冲掉后,结转成本的时候这个数量到底按照哪个数来结转,收入转利润我是理解的,要实际数量减去冲红数量,成本的我就不懂了。
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师,这是之前1月会计做的账,我们1月有退货了两笔,然后这个成本结转表上面是这负数,那他之前做了冲减成本没有啊?
老师2023年12月预计提的费用 我在2024年5月做了红冲 计提时:借劳务成本 贷 :预计提费用 红冲时用的负数相同的分录 结转后资产负债表不平衡 是什么原因
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老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
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老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
老师,微信小程序收入怎么做账,具体账务处理
董孝彬老师 您好! 老还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
全年平均人数为1.125个,填报残保金时人数是填1还是2
老师,我们有一两个进口业务,但公户没有开外币结算账户,那我们还涉及汇兑损益吗?我们是要付款了才去银行购汇?怎么做账?
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那就是要把这两万剪掉对吗
你好!是的,把这个差额原分录红字冲回就可以。
谢谢老师,就是我现在做一张结转成本的红字凭证,金额20000万的
你好!是的,是这样处理的
老师,我上月结算成本是好几个成本下的二级科目一起结转的,我现在直接冲销的话,是把中间的摘出来冲销,我给您看下我6月结转成本的分录。
你好!这个冲回是哪个明细下的,你就冲哪一个。
好的,就像这个的话我直接写成冲销20000的这个资料费就可以了对吗老师
你好!是的,可以这样处理
感谢老师,我4月的时候也做错了一笔分录,里面也包含了劳务成本,然后我6月的时候冲销的时候,当时没有做冲销成本的分录,就只是月末没有结转,不知道我当时做的合适不。麻烦您帮我看下。谢谢老师
你好!不夸年的话都可以原分录红字冲回。
老师,我是这样的理解的,就是上月做错结转成本的分录,然后下个月就必须要冲销,不然不合适对吗老师。
你好!是的,可以这样理解
好的,感谢老师。
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