你好!是需要结转的冲减之前多计提的成本
老师,您好,就是结转劳务成本的时候是负数,那我月末在用不用结转,这个负数是因为我6月做错了这笔分录,然后8月红冲了,然后就成负数了。
冲红发票相关分录问题:我主要是数量理不对,第一个:如果本月实际销售10件商品,冲红上月的销售发票数量是6件,那么冲收入就按票上数量6件做负数,冲成本也按照6件冲,到这里没有问题,我不懂的就是,结转成本的时候是要结转本月实际卖出的10件的成本吗? 那收入转利润的时候为什么只转4件?我想知道哪里错了。第二个问题:如果本月实际卖出4件,冲红上月10件,冲收入、冲成本都按照10件冲,那结转成本的时候要按照实际卖出的4件成本结转吗,利润转收入是按照-6件转的,这个又是哪里错了?我就是弄不懂,按照我这个步骤冲掉后,结转成本的时候这个数量到底按照哪个数来结转,收入转利润我是理解的,要实际数量减去冲红数量,成本的我就不懂了。
老师您好,我9月的时候做了一笔分录是暂估的,现在我要在12月把这笔分录冲红,老师这种的我直接做成负数的是不是就可以了
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师,这是之前1月会计做的账,我们1月有退货了两笔,然后这个成本结转表上面是这负数,那他之前做了冲减成本没有啊?
老师去年一张进项发票已经认证,当月没有销项没有抵扣,分录是借库存商品2000应交税费-增值税300贷应付账款2300今年1月增值税报表做了进项转出要用于出口退税,分录要怎么写?
老师,公司统一购买工装,销售方给开具的广告宣传费,发票可以用吗?
老师,这是老板旗下的另一家公司转过来的员工,之前在那家公司附加扣除都有,现在转过来更新信息没有,然后也填不进去,请怎么处理呢
老师,这是工商年报,需要填的公司人数,请问,我们公司找的劳务派遣公司的员工,我们给发工资的,也填在这里面吗?
进项票:供电*充电服务费13%的税率 销项票:我们给保险公司开具的三电检测报告部分是6%税点的咨询服务费或者检测服务费发票 这个能正常抵扣吗?
履约保证金计入什么科目
一般纳税人购进固定资产普票进项税无法抵扣,固定资产的金额是含税不
我们是一般纳税人公司,法人之前有领工资,现在没有领了,我是写离职还是写什么?
私人过户给公司车,账务处理怎么做?
老师,您好,现在新公司叫我去面试,我应该怎样回答才算得上有会计助理的经验,因为我之前无做过手工账
那就是要把这两万剪掉对吗
你好!是的,把这个差额原分录红字冲回就可以。
谢谢老师,就是我现在做一张结转成本的红字凭证,金额20000万的
你好!是的,是这样处理的
老师,我上月结算成本是好几个成本下的二级科目一起结转的,我现在直接冲销的话,是把中间的摘出来冲销,我给您看下我6月结转成本的分录。
你好!这个冲回是哪个明细下的,你就冲哪一个。
好的,就像这个的话我直接写成冲销20000的这个资料费就可以了对吗老师
你好!是的,可以这样处理
感谢老师,我4月的时候也做错了一笔分录,里面也包含了劳务成本,然后我6月的时候冲销的时候,当时没有做冲销成本的分录,就只是月末没有结转,不知道我当时做的合适不。麻烦您帮我看下。谢谢老师
你好!不夸年的话都可以原分录红字冲回。
老师,我是这样的理解的,就是上月做错结转成本的分录,然后下个月就必须要冲销,不然不合适对吗老师。
你好!是的,可以这样理解
好的,感谢老师。
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