没有 成本没有冲减的
老师,我在1月份暂估少结转了88元 ,本月发票到了,我先冲之前的暂估,然后结转成本那块就等于当时少结转了88,那我在本月做借成本贷库存,这样的账务处理就可以了吧
老师 如我这个月0收入0成本,但却有退货,这个退货要冲减之前主营业务成本的,变成这个月的报表营业成本那栏就是负数,这样有没问题的?
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
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现在的就业情况怎么样?好不好找事儿做,想找一个轻松一点的工作。
老师您好,关于外币折算期末汇率调整的问题,其他债权投资,算这个汇兑差额的时候为什么是1000*(7.1-7),而不是用当前的公允价值1200
电子税务局能找出去年的现金流量表吗,怎么操作
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老师,9月份社保新规你那有相关政策文件吗
老师,那怎么看出来成本没有冲减啊?是数量对不上吗?这个1月退货的额,是不是这个成本结转也是要在1月冲减才行?因为我是3月来的,报了季报,然后没有看到这个没有冲减成本,就直接报税了
退回 本期销售负数显示的
对啊,老师,这里是负数了啊,我也搞不懂,竟然有退货,肯定开了负数发票,那开了发票,这里销售数量肯定会填啊?那成本不是相应会自动冲减掉吗?
那么高吗?可是他的这个利润得50%以上了
老师,啥意思?不太懂,这里的销售数量不是根据发票来的吗?竟然发票都做了收入了,怎么这里不做呢?
他的收入是300多万,然后他充的成本是131万。
是啊,所以成本没有完全冲够是吗?但是确实冲了的,可是这个发票金额不是负数已经存在了吗?那这个成本结转的数量是怎么来的?不是根据发票来的吗?
不太清楚,你去看一下你的原始凭证。
退货就这一笔吗?有没有其他的退货?
老师,我就看1月开的发票的额,就看到这两笔,然后我没有看1月的账,我是3月来的,刚来就报了季报,现在审计过来说我们第一季第成本比收入还高,不对劲,我就想起来1月有退货,那1月有退货,是不是成本也应该在1月冲减掉?我是3月来的,跟我没有关系把?
对的是的,和你没有关系的。
老师,那1月的退货应该在1月冲减成本把?但是毕竟季报是我报的,年报也是我报的,现在审计过来查账,说我们第一季度申报成本没有冲减掉,怎么成本比收入还多,那我只是合并申报啊,我又不去看前面的账
你好,那你们需要解释一下什么原因成本大于收入?这得你看你账上的,还有你实际发生的。
应该就是收入冲减了,但是成本可能没有冲减掉,我得去看前面的账才清楚
你去看一下前面的账,看他红冲的这个成本数量是多少,单价是多少?是不是,和你之前结转的成本数量单价一样。
老师,那1月退货是不是就是得在1月冲减成本?然后既然开了负数发票,那负数成本数量是不是就得跟负数发票上面的数量一致才行?
你好对的 是的 是的