没有 成本没有冲减的
老师,我在1月份暂估少结转了88元 ,本月发票到了,我先冲之前的暂估,然后结转成本那块就等于当时少结转了88,那我在本月做借成本贷库存,这样的账务处理就可以了吧
老师,我看之前会计,不是每个月都结转成本,借,主营业务成本 贷,其他应付款,我这12月份没有结转,报表显示利润总额是付的,那我就不用结转成本做,上面那个分录是吗?
老师 如我这个月0收入0成本,但却有退货,这个退货要冲减之前主营业务成本的,变成这个月的报表营业成本那栏就是负数,这样有没问题的?
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师,那怎么看出来成本没有冲减啊?是数量对不上吗?这个1月退货的额,是不是这个成本结转也是要在1月冲减才行?因为我是3月来的,报了季报,然后没有看到这个没有冲减成本,就直接报税了
退回 本期销售负数显示的
对啊,老师,这里是负数了啊,我也搞不懂,竟然有退货,肯定开了负数发票,那开了发票,这里销售数量肯定会填啊?那成本不是相应会自动冲减掉吗?
那么高吗?可是他的这个利润得50%以上了
老师,啥意思?不太懂,这里的销售数量不是根据发票来的吗?竟然发票都做了收入了,怎么这里不做呢?
他的收入是300多万,然后他充的成本是131万。
是啊,所以成本没有完全冲够是吗?但是确实冲了的,可是这个发票金额不是负数已经存在了吗?那这个成本结转的数量是怎么来的?不是根据发票来的吗?
不太清楚,你去看一下你的原始凭证。
退货就这一笔吗?有没有其他的退货?
老师,我就看1月开的发票的额,就看到这两笔,然后我没有看1月的账,我是3月来的,刚来就报了季报,现在审计过来说我们第一季第成本比收入还高,不对劲,我就想起来1月有退货,那1月有退货,是不是成本也应该在1月冲减掉?我是3月来的,跟我没有关系把?
对的是的,和你没有关系的。
老师,那1月的退货应该在1月冲减成本把?但是毕竟季报是我报的,年报也是我报的,现在审计过来查账,说我们第一季度申报成本没有冲减掉,怎么成本比收入还多,那我只是合并申报啊,我又不去看前面的账
你好,那你们需要解释一下什么原因成本大于收入?这得你看你账上的,还有你实际发生的。
应该就是收入冲减了,但是成本可能没有冲减掉,我得去看前面的账才清楚
你去看一下前面的账,看他红冲的这个成本数量是多少,单价是多少?是不是,和你之前结转的成本数量单价一样。
老师,那1月退货是不是就是得在1月冲减成本?然后既然开了负数发票,那负数成本数量是不是就得跟负数发票上面的数量一致才行?
你好对的 是的 是的