您好, 没有进项就需要多交增值税,或者您当期把销项红冲一点,可以少交增值税, 成本费用多,利润少,这样可以少交所得税

洗煤厂业务本月销项有很多,但没有进项,我怎样才能少交增值税和所得税呢?
老师,我们是建筑行业,这个月开了55万的销项票,但只要15万的材料进项专票抵扣,增值税该交多少交多少,能不能收40万的劳务普票抵所得税呢?
一般纳税人公司,本月开专用发票55万,但是没有进项发票,本月要交多少增值税和企业所得税?
老师,我们是高新技术企业,下个月要开很多销项,想少交点增值税,但是我们的进项又不多,我该怎么处理才能抵扣一些销项,这个怎么做税务筹划
如果研发部门的桌椅折旧费用,不能挂到研发项目上,这类的研发费用,会计科目怎么设置
老师,您好!用快递发货给客户,运费我们公司出,那运费是计入生产成本还是计入销售费用呀
老师,服务费一次性收取,全额交增值税,不能分期申报,合同规定要怎么写才行?
老师,餐饮公司不能开专票吗,只能开普票吗
老师您好,我现在申报个税,之前在工资薪金这个表中,其他那边我有填写300,备注通讯费。是可以作为个人所得税税前扣除的。但是现在提示这个错误,浙江省是取消了这个吗?谢谢老师
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
请问销项发票已经被对方拿走了,我怎么红冲啊
您好, 当月的您可以让对方把发票退回来,然后作废,