您好 实际工作中 以拿去专门做承兑汇票的公司进行贴现 差额对方开具利息发票 计入财务费用科目
老师,你好!客户付了一张9个月的银行电子承兑汇票给我司,我可以拿去专门做承兑汇票的公司进行贴现吗?具体应该要注意些什么,产生的差额怎么做账?
您好,老师,我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票,我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务,我应该具体怎么做呀,包括账务处理这些,怎么处理这笔业务呢,求老师帮助一下
您好,老师,我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票,我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务,我应该具体怎么做呀,包括账务处理这些,怎么处理这笔业务呢,求老师帮助一下,学生不胜感激
你好老师,请问我公司收到一张30万银行承兑汇票,然后背书给了一家与我公司无业务往来的公司,对方公司变现295200打款给我公司,中间差额4800,这样我应该怎么做账?
老师好,请教个关于利用银行50%杠杆开具银行电子承兑的业务。我公司为一般纳税人,执行的是小企业会计准则,1月份公司使用银行电子承兑业务,转入公司在银行开立的清算账户500万,实际给供应商开出银行电子承兑汇票1000万,请问这个业务如何处理,具体分录怎么做
没有发票怎么办呢,对方不开具发票
那只能入账 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调整
那直接背书给供货商,但汇票的金额大于合同约定的货款,供货商让我司承担一部分金额当做贴现的差额,这样可以吗?
如果双方同意 可以 但是差额没有发票 不能企业所得税前扣除哈
多出的金额从对公账户汇过来吗?那应该怎么做账呢?
多出的金额对方单位汇给您单位 借:应付账款 借:财务费用 借:银行存款 贷:应收票据
谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快