你好 代收的餐费赚取差额部分的话。 你需要 做收入处理的
你好,私立幼儿园代收的餐费,请问应该如何做账流转掉?
你好,私立幼儿园收取伙食费,然后自己想商家采购,老板想将伙食费做到代收里面,请问如何做账才能避免缴税呢?
新接手一家幼儿园,幼儿园刚成立,还没有建账。 办园许可证上写明主办单位是*****教育局,这应该算是公办幼儿园了吧?是用事业单位会计制度吗? 这家幼儿园是*****教育局和一家公司共同出资,*****教育局拨下教育器材,购置钢琴、空调、大型玩具、生活用品和教学用品等有白条票据。这些采购的东西幼儿园还需要做账吗? 出资的那家公司投入的钱计入什么科目啊? 另外幼儿园收学费、伙食费、园车费如何核算? 代收的书籍费、保险费、园服床品书包等款项如何核算?
老师 有个幼儿园属于国企的资产,然后国企业委托我们来对这个幼儿园的学费进行代收然后再代支,其中我们每个月收到保教费后拔款款给幼儿园时要扣掉他们15000的额度,名目是管理产生的工资,那么扣的这个钱我们应该如何入账呀
@郭老师 有个幼儿园属于国企的资产,然后国企业委托我们来对这个幼儿园的学费进行代收然后再代支,其中我们每个月收到保教费后拔款款给幼儿园时要扣掉他们15000的额度,名目是管理产生的工资,那么扣的这个钱我们应该如何入账呀
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师,请问一下我今天报个税有个员工是这种情况,应该怎么弄
如果不赚取差额,应该怎么做账呢?
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款。 你们要支付给别人的话
就是我们将钱代收,用于采购食材、支付厨师工资等,可以做到管理费用-代收餐费吗?
你好 你既然是代收就不是费用的。 到时费用还得有发票来入账的哈 。 你考虑下 。 这个如果是支付给第三方的人 比如你收到100 支付给别人100 这个才是代收。
我们是统一收取费用,然后自行向商家采购的,老板的意思是做到代收里面,不想在伙食费方面缴税,请问应该怎么做呢?
你好 但是你这样的话 就涉及了 其他业务收入 和其他业务成本的汇算的。
做到其他业务收入里面是不是要缴税啊?如果做到其他应付,冲账的时候要提供发票吗?
你好 是的 会涉及税费的